Доклад «О результатах и основных направлениях социально – экономического развития муниципального образования, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год, и их планируемых значениях на 3 – летний период»


Доклад «О результатах и основных направлениях социально-экономического развития муниципального образования… за 2011 год

Доклад
главы администрации города Радужный «О результатах и

основных направлениях социально – экономического развития муниципального образования, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год, и их планируемых значениях на 3 – летний период»

Содержание

Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития….      3

Раздел 2. Показатели, характеризующие социально- экономическое развитие муниципального образования, оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Радужный за 2011 год и их планируемее значения на 3-летний период………………….. 16

Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, внедрении информационных технологий и повышении информационной открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных услуг………………………………………………….. 69

Раздел 4 Выполнение рекомендаций главой администрации по результатам доклада за предыдущий год…………………….84

Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития.

Демографическая ситуация

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Среднегодовая численность населения, тыс. человек 47,8 48,0 43,4 43,6
Численность родившихся, человек 672 673 716 670
Численность умерших, человек 201 227 189 242
Коэффициент рождаемости, город/округ, число родившихся на 1000 человек населения 14,1/15,3 14,0/15,6 16,5/16,4 15,4/16,4
Коэффициент смертности, город/округ, число умерших на 1000 человек населения 4,2/6,8 4,7/6,6 3,8/6,8 5,6/6,5
Коэффициент естественного прироста населения, город/округ, на 1000 человек населения 9,9/8,58 9,3/9,04 12,1/9,6 9,8/9,9

Сохранение демографических процессов муниципального образования обеспечивается молодой возрастной структурой населения города, средний возраст радужнинцев по итогам Всероссийской переписи 2010 года составил 32,5 года, что на 1,2 моложе, чем средний возраст населения округа. В структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста 22,5 (на 2,4% выше, чем в среднем по округу), доля трудоспособного населения – 69,7% (на 0,7% выше, чем в среднем по округу). Доля населения граждан старше трудоспособного населения составляет 7,8% (на 2,8% ниже, чем в среднем по округу).

По данным Территориального органа Федеральной статистики  по Ханты – Мансийскому автономному округу число прибывших на территорию города составило 1739 чел., число убывших составило 2294 чел. Миграционный отток населения составил 555чел.

Среди прибывших в город граждан из субъектов Российской Федерации лидируют жители республики  Дагестан – 32,3%, Башкортостан – 10,5%, городов ХМАО -10,9%, Тюменской области – 3,6%, Ставропольского края – 3,1%, Омской области – 3,2%, Свердловской области — 2,2% и другие

Среди международных мигрантов преобладают граждане Таджикистана – 37,3%, Украины – 16,7%, Киргизии – 13,5%, Казахстана – 11,1%,Азербайджана – 9,5% , Молдовы – 4,8% и другие.

Промышленность

За 2011 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий – производителей промышленной продукции составил в действующих ценах 47 882,7 млн. рублей. Индекс промышленного производства (по разделам: C, D, E) в классификации общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) за 2011 год снизился к уровню 2010 года на 4,1%. По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» (раздел «С») индекс производства составил 96,6%, к уровню соответствующего периода предыдущего года, по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» (раздел «D») индекс производства – 87,5%, по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (раздел «Е») индекс производства – 100,4%.

Структура промышленного комплекса характеризуется преобладанием добывающих производств, их доля в общем объеме производства составляет 84,9%. Доля остальных видов экономической деятельности менее значительна: на обрабатывающий сектор приходится 9,1% всего промышленного производства, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 6%.

Добычу углеводородного сырья на территории муниципального образования обеспечивают 6 нефтегазодобывающих предприятий. С начала 2009 года ООО «Белые ночи» перешло на операторскую систему услуг. Услуги по добыче нефти оказывает главный оператор услуг ОАО «Варьёганнефть».

В течение 2011 года нефтедобывающими предприятиями города добыто 5 403,4 тыс. тонн нефти и 2 355,7 млн. куб. метров газа, или 96,6% и 96,8% к  соответствующему периоду прошлого года соответственно.

В 2011 году в целом прослеживается тенденция падения уровня добычи нефти. Из нефтегазодобывающих предприятий города положительную динамику показали  ООО «Белые ночи» (+492 тыс. тонн), ООО «Новоаганское» (+2,1 тыс. тонн),  по остальным предприятиям добыча сократилась: ОАО «Варьеганнефтегаз» (-516,3 тыс. тонн), ОАО «Варьеганнефть» (-85,2 тыс. тонн), ОАО «Негуснефть» (-76,2 тыс. тонн), ООО «Валюнинское» (-5,9 тыс. тонн). Общее снижение добычи составило 189,7 тыс. тонн.

Падающая добыча нефти по нефтегазодобывающим предприятиям города обусловлена общей истощенностью разрабатываемых месторождений, недостаточным приростом запасов нефти, ограниченностью инвестиционных средств для поддержания текущей нефтедобычи.

Предприятиями города добыто 2 355,7 млн. куб. м газа, что составляет 96,8% к уровню 2010 года.

Объем отгруженной продукции за 2011 год по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» составил 4 360,0 млн. рублей, что составило 87,5% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Значительная доля всей отгруженной продукции обрабатывающих производств (более 76%) приходится на подраздел «производство оборудования, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию». Объем производства по этому виду экономической  деятельности   включает в себя, в основном, объемы производства по структурным подразделениям нефтегазодобывающих и иных промышленных предприятий, осуществляющих ремонт машин, нефтепромыслового и бурового оборудования. Общий объём выпуска продукции выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг, и практически целиком зависит от положения дел в нефтедобывающей отрасли.

По виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (раздел «Е») объем отгруженной продукции за январь-декабрь 2011 года составил 2 893,5  млн. рублей, что составило 100,4% к уровню января – декабря 2010 года в сопоставимых ценах.

Предприятиями теплоэнергетики выработано 551,1 тыс. Гкал теплоэнергии или 92,8% соответствующего периода прошлого года.

Инвестиции

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям  в действующих ценах за счёт всех источников финансирования за 2011 год составил 6 143,5 млн. рублей или 107% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах.

Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования занимают собственные средства предприятий 81,8%, на долю привлеченных средств приходится 18,2%, из них бюджетные средства порядка 5,1%.

В отраслевой структуре инвестиций сохраняется доминирующее положение предприятий топливно-энергетического комплекса (87%). Инвестиционная политика, проводимая нефтедобывающими предприятиями, направлена на финансирование основного производства, увеличение продуктивности существующих скважин, а так же на буровые и разведочные работы, строительство и реконструкцию действующих объектов промышленного назначения, строительство объектов социального назначения, закупку оборудования и механизмов. Следующей по объему инвестиций идет сфера коммунальных, социальных и персональных услуг (6%).

Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» за 2011 год составил 1499,1 млн. рублей, что на 36,2 % выше уровня 2010 года в сопоставимых ценах.

За 2011 год введено в эксплуатацию в ходе строительства 2155 кв. метров общей площади жилых помещений,  в том числе 197,7 кв. метров индивидуального жилья. В целях жилищного строительства построено кабельных линий электроснабжения – 0,438,км, магистральных тепловых сетей к жилым домам – 0,792 км, сетей водоснабжения – 0,258 км, сетей водоотведения – 0,075 км.

В рамках целевой программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2011 – 2013 годы», целевой программы города Радужный «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» в  2011 году велось строительство 3 детских садов на 680 мест.

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» в 2011 году велось строительство второй очереди инфекционного отделения на 40 коек.

В рамках Адресной инвестиционной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году введены в эксплуатацию:

— жилой дом №15 в 10 микрорайоне общей площадью 2201,9 кв. м;

— детский сад на 200 мест в 9 микрорайоне общей площадью 5103,3 кв. м;

— мост через реку Аган после реконструкции общей протяженностью 138,5 пог. м (подъезды 632,6 пог. м);

— автомобильная дорога от моста через реку Аган до поворота на Тагринское месторождение после реконструкции общей площадью 5 598 кв. м проезжей части.

Занятость населения

Численность экономически активного населения по предварительной оценке по муниципальному образованию на 1 января 2012 года составила 26,3 тыс. человек или 60,4% от общей численности населения города. Из числа экономически активного населения по оценке среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила  20,1 тыс. человек или порядка 76,5%.

На 31 декабря 2011 года в городской Службе занятости населения численность безработных, имеющих официальный статус безработного, составила 523 человека. Активная политика, проводимая Правительством Ханты – Мансийского автономного округа и администрации города в сфере занятости населения позволили достичь в 2011 году наименьшего значения показателя по количеству безработных граждан, начиная с 2004 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность безработных, снизилась на 22,3%. Абсолютная численность безработных уменьшилась на 150 человек.

Показатель уровня регистрируемой безработицы по городу на 31 декабря 2011 года снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 1,96% от экономически активного населения (на 31 декабря 2010 года – 2,5).

 

 

Среди зарегистрированных на 31.12.2011 безработных: 229 человек или 43,8% — молодежь в возрасте 16-29 лет (на 31 декабря  2010 года – 42,8%), 378 человек или 72,3% — женщины (на 31 декабря 2010 года –  63,4%), 27 человек  или 5,2% — инвалиды (на 31 декабря 2010 года – 5,2%). Наблюдается увеличение среди безработных доли неконкурентоспособных категорий граждан:  молодежи, женщин.

В течение 2011 года заявленная работодателями в службу занятости населения потребность в работниках составила 2 644 человек. Среди заявленных вакансий 67% или 1772 — вакансии, заявленные по рабочим профессиям.

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию) составил 2,5 на 31.12.2011 года (на 31 декабря 2010 года – 3,4).

В течение 2011 года было освоено 23220,7 тыс. рублей бюджетных средств (4950,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 14600,4 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа, 3669,6 тыс. руб. – средства городского бюджета) на программы, предусматривающие мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Всего за 2011 год, по мероприятиям активной политики по содействию занятости населения, трудоустроено 1075 человек, из них 310 человек принимали участие в оплачиваемых общественных работах; временно трудоустроены  479 подростков; трудоустроены 64 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; трудоустроен 41 человек, из числа  безработных до 25 лет, выпускников высших, средних, начальных образовательных учреждений; 181 безработных были направлены на профессиональное обучение.

Денежные доходы и расходы населения

В 2011 году денежные доходы населения составили 13294,9 млн. рублей, расходы – 12720,3 млн. рублей или 101,5% и 101% соответственно к уровню 2010 года. В расчете на одного жителя города среднемесячные денежные доходы составили 25410,8 рублей, номинально увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Среднемесячные денежные расходы на одного жителя составили 24312,5 рублей, рост составил 0,9%. Реальные располагаемые денежные доходы населения, скорректированные на уровень инфляции, составили – 93,3%.

Главный элемент в структуре доходов населения – оплата труда. В 2011 году начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и среднем предприятиям города составила 42252 руб., номинально увеличившись на 6,2%. Реальная заработная плата 2011 года относительно соответствующего периода 2010 года снизилась на 1,7%. Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения (10089 рублей) составило 4,2. Номинальный рост оплаты труда в отчетном периоде обусловлен, сохраняющимися высокими темпами роста заработной платы на нефтегазодобывающих предприятиях города. Самый высокий уровень заработной платы отмечен в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, в строительстве. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в организациях, предоставляющих прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.

С целью установления минимальных гарантий в области оплаты труда, на основании Трехстороннего соглашения, увечился с 1 января 2011 года размер минимальной заработной платы с 9150 рублей до 9415 рублей (или 102,9%). С 01.10.2011 года размер минимальной заработной платы в Ханты — Мансийском автономном округе – Югре  составил 10 250 рублей (108,9%).

С 1 сентября 2011 года в муниципальном образовании на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда муниципальных учреждений. Кроме того, на 18% увеличен фонд оплаты труда отдельных категорий работников, в том числе учителей, работников дошкольных образовательных учреждений, медицинского персонала общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также музейных и библиотечных работников.

В структуре денежных расходов населения в 2011 году наибольший удельный вес продолжают занимать потребительские расходы. Удельный вес потребительских расходов в общем объеме расходов составил 68,7% (68,2%  в 2010 году). Потребительские расходы увеличились по сравнению с 2010 годом на 1,7%. В структуре потребительских расходов отмечается небольшое снижение доли расходов на покупку товаров с 79,5% в 2010 году до 77,9% в 2011 году и увеличение доли на оплату услуг соответственно с 17,9% до 19,2%.

Потребительский рынок

За 2011 года населению города предоставлено платных услуг на сумму 1 639,2 млн. рублей, что к 2010 года составило 102,1% в сопоставимых ценах. В расчете на 1 жителя объем платных услуг за 2011 год составил 37,7 тыс. рублей (2010 год – 35,3 тыс. рублей).

По-прежнему более половины от общего объема платных услуг приходится на услуги «обязательного характера» (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и отдельные виды бытовых услуг).

Удельный вес коммунальных услуг в общем объеме платных услуг населению за  январь – декабрь 2011 года  составил  24,8%, жилищных – 15,6%.

Услуги культуры, услуги физической культуры и спорта, медицинские и услуги образования имеют стабильные темпы развития,  их доля в общем объеме изменяется незначительно.

По состоянию на 01.01.2012 года потребительский рынок города насчитывает 218 магазинов (82 – продовольственные, 121 – непродовольственные, 15 – со смешанным ассортиментом товаров),  17 торговых центров, 35 павильонов, 3 киоска, 30 временных объектов мелкорозничной торговли, 1 универсальный рынок, 1 магазин – склад, 71 предприятие общественного питания на 8020 посадочных мест. В розничной торговле, общественном питании в 2011 году осуществляли деятельность 376 объектов торговли и общественного питания, в них работали 773 субъекта предпринимательской деятельности.

Оборот розничной торговли за 2011 год составил 5 245,3 млн. рублей, что в действующих ценах больше аналогичного показателя 2010 года на 260,4 млн. рублей, рост в сопоставимых  ценах составил 0,5%. В расчете на 1 жителя товарооборот за январь – декабрь 2011 года составил 120,7 тыс. рублей  (январь – декабрь 2010 года – 114,7 тыс. рублей).

На потребительском рынке города, на протяжении всего отчетного периода сохранялась высокая насыщенность основными продовольственными и непродовольственными товарами, которая полностью соответствовала спросу населения.

Объем оборота общественного питания за 2011 го  составил 259,5 млн. рублей или 110,4% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

Всего в городе функционировало 71 предприятие общественного питания на 8 020 посадочных мест, в том числе общедоступной открытой сети 3 426 посадочных мест, при учебных заведениях 3 600 посадочных мест, 994 посадочных места на предприятиях общественного питания при промышленных предприятиях. Динамика развития сети общественного питания в 2011 году носила положительный характер. За прошедший год в городе открылось новое предприятие общественного питания на 30 посадочных мест – кафе «Дорожник». После реконструкции открылись кафе «Козерог», «Восток»,  «Лаванда», «Зодиак» и «Баку». Дополнительно введено 360 посадочных мест.

Криминогенная обстановка.

В целом криминогенная ситуация в городе по итогам 2011 года отмечается снижением зарегистрированных преступлений на 20,4% (с 921 в 2010 году до 733 в 2011 году) с одновременным снижением числа тяжких и особо тяжких преступлений на 13,7% (со 175 до 151).

В общем количестве преступлений на 18,9% (с 386 до 313) снизилось количество краж всех форм собственности, в том числе квартирных в 2,2 раза, посягательств на средства сотовой связи на 17,3%.

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось на 1,3%. Также увеличилась и доля раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 1,86% (с 72,8% до 74,7%).

Принятыми мерами по обеспечению правопорядка снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 12,6% (с 222 до 194), в том числе на улицах города на 12,5%. В соответствии с постановлением администрации города Радужный от 14.01.2011 №7 «Об участии жителей города Радужный в обеспечении общественного порядка» на территории города в 2011 году создана добровольная народная дружина, которая оказывала помощь работникам полиции в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности граждан. Дружинниками совершено более 700 патрульных выходов, отработано свыше 2800 часов.

Благодаря проведению ряда профилактических мероприятий  таких как  «Юный пешеход», «Пешеход», «»Внимание каникулы», «Внимание дети», «Допинг-контроль» и др.  количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий  уменьшилось с 21 в 2010 году до 18 – в 2011 году, или 14,3%, количество погибших в ДТП сократилось на 33,3%, количество пострадавших участников дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 13,0%.

С целью координации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций в сфере противодействия экстремизму в муниципальном образовании города Радужный создана и работает межведомственная комиссия по профилактике экстремизма. При непосредственном руководстве и активном участии членов межведомственной комиссии в 2011 году проводились мероприятия, направленные на профилактику экстремизма.

Работа в сфере межнациональных отношений строилась на следующих направлениях. Это взаимодействие с институтами гражданского общества по реализации мероприятий, способствующих сохранению межнационального мира и согласия на территории города, этносоциальный мониторинг, мониторинг конфликтных ситуаций на национальной почве, оказание организационной помощи специалистам, курирующим эти вопросы.

В 2011 году уделялось особое внимание работе с национальной молодежью. Для этого используются возможности молодежных клубов, мероприятий социально-культурной направленности. Межведомственной комиссией по профилактике экстремизма совместно с ОМВД России по г. Радужному особое внимание уделяется контролю за местами досуга молодежи, потому что именно в этих местах наиболее часто возникают конфликтные ситуации, которые могут перерасти  в межнациональное противостояние. Контроль осуществляют лидеры национальных диаспор, они следят за обстановкой в национальных общинах, местах проведения досуга молодежью.

В рамках городской целевой программы оказывается поддержка общественным объединениям, проводятся мероприятия, на которые привлекаются представители всех общин. Таким образом, происходит поиск механизмов взаимопроникновения  культур.

В 2011 году проведен ряд мероприятий по формированию в среде молодежи идеологии российского гражданства, межэтнического согласия:

— городской фестиваль национальной кухни «Праздничные традиции». В нем приняли участие семь делегаций разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, молдаване. Главная задача фестиваля – не накормить людей, а познакомить с национальными традициями и культурами.

— фестиваль под названием «Казацкому роду нет переводу». Цель проведения фестиваля – возрождение и повсеместное укрепление казачества. Демонстрация подрастающему поколению сплоченности, воинской чести и доблести защитника Отечества.

— в День народного единства состоялся III Городской фестиваль народного и самодеятельного творчества «Мы вместе!».

За отчетный период 2011 года на территории города каких-либо политических акций, демонстраций, массовых мероприятий политической и религиозной ориентированности, направленных на дестабилизацию обстановки в городе не зарегистрировано.

Раздел 2. Показатели, характеризующие социально- экономическое развитие муниципального образования, оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Радужный за 2011 год и их планируемее значения на 3-летний период

№. п.п. Показатель Единица измерения Завершённый период Отчётный период Плановый период Примечание
2010 2011 2012 2013 2014
 Раздел 1. Экономическое развитие
 Дорожное хозяйство и транспорт
1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт Процент 3,4 100,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт произошло за счет успешной реализации долгосрочной целевой городской программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Радужный на 2011-2015 годы» и подпрограммы «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы
2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт Процент 47,7 100,0 40,0 50,0 50,0 Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт произошло за счет успешной реализации долгосрочной целевой городской программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Радужный на 2011-2015 годы» и программы «Совершенствование и реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы
3 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3-х лет) Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Процент 0,0 0,0 58,8 57,1 55,9 Увеличение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в прогнозируемом периоде произойдет за счет утверждения нового Генерального плана города, в котором будут учтены существующие проблемы действующей сети автомобильных дорог
5 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района) Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство Тысяча рублей 124 067,0 422 259,0 85 909,0 84 143,0 84 568,0 В 2011 году получена субсидия из окружного бюджета на реализацию программы » Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог ХМАО — Югры на 2006-2011 года» на строительство моста
7 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 84 454,0 353 218,0 36 823,0 1 500,0 10 000,0 В 2011 году получена субсидия из окружного бюджета на реализацию программы » Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог ХМАО — Югры на 2006-2011 года» на строительство моста
8 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт Тысяча рублей 18 496,0 25 703,0 16 613,0 13 936,0 11 613,0  Увеличение расходов 2011 года, в связи с оплатой кредиторской задолженности 2010 года, снижение планового периода обусловлено  возможностями доходной части бюджета города.
9 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Развитие малого и среднего предпринимательства
10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства Единиц на 10 тысяч населения 489,5 450,2 456,8 463,7 470,4 Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства связано с исключением из Единого реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа как фактически прекративших деятельность на основании ст.21.1 129 ФЗ от 08.08.2001
11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Процент 19,7 21,3 21,9 22,2 22,5
12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок Процент 17,3 10,0 12,0 14,0 16,0 Уменьшение доли размещенных заказов у субъектов малого предпринимательства в общем годовом объеме заказов  для муниципальных нужд обусловлено тем, что в 2010 году больше размещено заказов на строительные работы, которые являются более дорого стоящими
13 Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Процент 4,05 3,99 3,81 3,77 3,77 Объем муниципального имущества изменился в связи с исключением объекта из перечня муниципального имущества, передаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства.
14 Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства Процент 3,7 2,8 4,5 5,4 6,1
15 Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес — инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний Квадратный метр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства — всего Тысяча рублей 1 138,0 2 274,0 671,0 676,0 696,0 Увеличение расходов 2011 года связано с увеличением средств автономного округа на реализацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства. На очередной 2012 год и плановый период 2013-2014 год предусмотрены средства городского бюджета. Средства бюджета округа поступают в течение года.
16.1 в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования Рубль 532 1 158,4 336,2 332,8 337
16.2 в расчете на одного жителя муниципального образования Рубль 26,2 52,2 15,4 15,4 15,9
Улучшение инвестиционной привлекательности
17 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего в том числе: Гектар 17,7 11,8 58,0 19,0 19,0 В 2011 году площадь земель для строительства уменьшилась, за счет снижения спроса, в 2012 году уже предоставлен земельный участок для строительства газопровода площадью 44,3 га.
17.0.1 для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства Гектар 0,7 0,9 0,9 5 2
17.0.2 для комплексного освоения в целях жилищного строительства Гектар 0 0 0 0 0
17.1 Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17.2 Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению Процент 93,6 99,0 100,0 100,0 100,0
18 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) Процент 79,66 84,78 85,22 85,27 85,31 Осуществление мероприятий  по разъяснению заявителям  привлекательности оформления земельных участков в собственность
19 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) День 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0
20 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство День 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
21 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию .
21.1 объектов жилищного строительства — в течение 3 лет Квадратный метр 0 15 350,0 0 0 0 Земельный участок под строительство дома предоставлен 05.03.2008, ввиду отсутствия финансирования ввод перенесен на 2012 год
21.2 иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет Квадратный метр 49 969,0 12 713,0 17 611,0 0 0 Прогноз на 2013, 2014 годы не заполнен в виду отсутствия Разрешений на строительство с длительным сроком строительства и планируемым вводом объектов в соответствии со сроками, установленными ПОС
22 Объем незавершенного в установленные сроки строительства осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) Тысяча рублей 76 589,3 63 858,0 10 000,0 8 000,0 8 000,0
23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя Рубль 137 151,0 136 963,0 179 235,7 166 678,0 175 175,4
Сельское хозяйство
24 Число прибыльных единиц сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) Единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) Единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района Гектар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района Гектар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Доходы населения
29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) Процент 61,3 69,4 69,6 69,8 69,9 Увеличение обусловлено более высокими темпами роста заработной платы работников муниципальных учреждений
30 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Рубль
30.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) Рубль 39 798,3 42 252,5 43 097,6 44 821,5 46 614,3
30.2 муниципальных дошкольных учреждений Рубль 18 203,0 20 640,2 21 915,0 23 449,0 25 090,0 C 01.09.2011 года на 18% увеличены расходы, направляемые на  фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений
30.3 муниципальных образовательных учреждений: Рубль 30 971,1 36 066,7 38 591,0 41 292,0 44 183,0 С 01.09.2011 года на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда муниципальных образовательных учреждений. Кроме того, на 18% увеличен фонд оплаты труда учителей.
30.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Рубль 34 687,1 41 812,6 44 738,0 47 869,0 51 220,0 С 01.09.2011 года на 18% увеличены расходы, направляемые на  фонд оплаты труда учителей
30.5 прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) Рубль 27 705,0 30 794,1 32 950,0 35 256,0 37 724,0 С 01.09.2011 года на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
30.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения Рубль 26 739,4 32 936,8 35 242,4 37 004,5 38 854,7 С 01.09.2011 года на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда муниципальных учреждений здравоохранения. Кроме этого переход с декабря 2010 года на новую систему оплаты труда повлек повышение заработной платы
30.7 врачей муниципальных учреждений здравоохранения Рубль 48 460,0 59 970,0 64 167,9 67 376,3 70 745,1 С 01.09.2011 года на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда врачей муниципальных учреждений здравоохранения. Кроме этого переход с декабря 2010 года на новую систему оплаты труда повлек повышение заработной платы
30.8 среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения Рубль 29 152,0 35 867,0 38 377,7 40 296,6 42 311,4 С 01.09.2011 года на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения. Кроме этого переход с декабря 2010 года на новую систему оплаты труда повлек повышение заработной платы
30.9 прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения Рубль 18 679,0 23 113,0 24 730,9 25 967,5 25 265,8 С 01.09.2011 года на 7% увеличены расходы, направляемые на фонд оплаты труда  прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения. Кроме этого переход с декабря 2010 года на новую систему оплаты труда повлек повышение заработной платы
Раздел 2. Здравоохранение и здоровье населения
31 Удовлетворенность населения медицинской помощью Процент от числа опрошенных 52,0 45,3
32 Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез Процент 73,9 75,6 76,7 80,9 83,0
33 Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования Процент 51,1 52,1 52,8 52,9
33.1 Численность населения (18 лет и старше), охваченных профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования Человек 15 837,0 16 614,0 17 000,0 17 300,0 17 400,0
34 Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения Единица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
35 Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) Единица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
36 Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи Единица 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Муниципальные медицинские учреждения должны быть переданы в собственность субъекта федерации (п.12, ст. 100, 323-фз от 21.11.2011г.)
37 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат Единица 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 .
38 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальную систему финансирования через систему обязательного медицинского страхования Единица 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 .
39 Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) Единица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 .
40 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет — всего Случаев на 100000 человек 368,5 595,4 535,9 517,6 515,2
40.03 на дому в том числе: Случаев на 100000 человек 36,6 196,4 189,1 178,8 171,7
40.05 от инфаркта миокарда Случаев на 100000 человек 0 6,3 0 0 0
40.07 от инсульта Случаев на 100000 человек 0 6,3 0 0 0
40.09 в первые сутки в стационаре — всего в том числе: Случаев на 100000 человек 16,9 19 9,5 9,4 9,4
40.11 от инфаркта миокарда Случаев на 100000 человек 0 0 0 0 0
40.13 от инсульта Случаев на 100000 человек 0 0 0 0 0
41 Число случаев смерти детей до 18 лет — всего в том числе: Случаев на 100000 человек 87,6 91,6 80,4 70,5 69,6 Повысилось число детей, умерших на дому вследствие несчастных случаев и внешних причин
41.3 на дому Случаев на 100000 человек 17,5 18,3 0 0 0 Повысилось число детей, умерших на дому вследствие несчастных случаев и внешних причин
41.5 в первые сутки в стационаре Случаев на 100000 человек 0 36,6 0 0 0
42 Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения — всего в том числе: Человек 280,1 276,1 276,9 262,6 250,6 Уменьшение числа работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения обусловлено выездом врачей в другие территории Российской Федерации
42.02 число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения Человек 41 37,4 39,6 41,8 43,3
42.04 из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения Человек 7,3 6,4 7,6 7,5 7,5
42.06 число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения Человек 126,5 123,9 128,1 130,1 129,8
42.08 в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения. Человек 7,8 6,9 8 8,7 8,7
42.10 число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения Человек 112,6 114,9 103 91,3 0
43 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения День 10,2 10,2 10,2 10,1 10,0
44 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения День 309,0 328,0 330,0 335,0 335,0
45 Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения Единица 71,6 71,8 68,2 68,0 67,9
46 Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Рубль 1 137,0 775,7 892,1 1 025,9 1 179,8 Снижение стоимости койко — дня обусловлено снижением затрат на лекарственные средства и расходные материалы к медицинской технике за счет перехода на отечественные товары, снижение цены в конкурсных процедурах.
47 Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Рубль 183,2 277,0 318,6 366,4 421,4 Изменение стоимости единицы объема медицинской помощи обусловлено ростом цен на горюче — смазочные материалы, увеличением затрат на обслуживание автомобильного транспорта в связи с его старением.
48 Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя
48.1 стационарная медицинская помощь Койко-день 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3
48.3 амбулаторная помощь Посещений 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6
48.5 дневные стационары всех типов Пациенто-дней 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
48.7 скорая медицинская помощь Вызов 0,338 0,378 0,343 0,343 0,342
49 Стоимость единицы объема оказанной  медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
49.1 стационарная медицинская помощь Рубль 3 600,1 3 678,4 4 230,2 4 864,7 5 594,4
49.3 амбулаторная помощь Рубль 641,7 784,6 902,3 1 037,6 1 193,2
49.5 дневные стационары всех типов Рубль 393,9 999,3 1 149,2 1 321,6 1 519,8
49.7 скорая медицинская помощь Рубль 2 480,6 2 919,9 3 357,9 3 861,5 4 440,7
50 Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение Тысяча рублей 599 743,0 485 591,0 396 428,0 426 742,0 298 520,0  Уменьшение расходов в 2011 и 2012 годах  по сравнению с 2010 годом обусловлено  постепенным переходом на одноканальное финансирование  отрасли, часть расходов в 2011 году производилась  за счет средств обязательного медицинского страхования, а также, начиная с 2011 года, в бюджет не включены расходы по средствам от иной приносящей доход деятельности.  В 2012 году продолжается поэтапный переход на финансирование из средств ОМС.
52 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 10 415,0 50 405,0 123 875,0 141 085,0 2 296,0  Увеличение расходов в 2011 году обусловлено выделением средств на завершение строительства объекта «Инфекционный корпус» в рамках программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2012 годы». В 2012-2013 годах в рамках программы за счет средств окружного бюджета и бюджета города предусмотрены средства на строительство детской поликлиники
53 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов Тысяча рублей 546 841,0 422 260,0 248 685,0 261 677,0 271 231,0  Уменьшение расходов в 2011 и 2012 годах  по сравнению с 2010 годом обусловлено  постепенным переходом на одноканальное финансирование  отрасли, часть расходов в 2011 году производилась  за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2012 году продолжается поэтапный переход на финансирование из средств ОМС.
54 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Тысяча рублей 455 166,0 357 244,0 181 409,0 192 155,0 202 795,0  Уменьшение расходов в 2011 и 2012 годах  по сравнению с 2010 годом обусловлено  постепенным переходом на одноканальное финансирование  отрасли, часть расходов в 2011 году производилась  за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2012 году продолжается поэтапный переход на финансирование из средств ОМС.
 Раздел 3. Дошкольное образование
55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей Процент от числа опрошенных 56,8 59,9 Показатель улучшился за счет увеличения процента обеспеченности населения местами в ДОУ
56 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Человек 2 001 2 026 2 087 2 300 2 300 Показатель улучшился за счет увеличения мест в ДОУ
57 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них: Человек 0 0 0 0 0
57.1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) Человек 0,0
58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, в муниципальном образовании Человек 2 371 2 520 2 774 2 843 2 908 В соответствии с переписью населения 2010 года
59 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет Процент 23,9 26,4 18,9 18,4 17,7 Показатель увеличился   в связи с увеличением рождаемости  в 2011 году
59.1 Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Человек 885 1 047 800 790 770 Показатель увеличился  в связи с увеличением численности  рождаемости в 2011 году
60 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений Единица 0,62 0,61 0,62 0,63 0,64 Показатель является стабильным
61 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений Единица 10 10 12 12 12 Ввод в эксплуатацию новых садов в 6 и 10 микрорайонах
62 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Единица 1 1 0 0 0
63 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Процент 51,9 61,6 59,9 60,0 61,0 Показатель улучшился за счет численности педагогов, окончивших ВУЗ в 2011 году
64 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование Тысяча рублей 635 068,0 501 709,0 391 811,0 413 865,0 435 788,0 Уменьшение расходов в 2011, 2012 годах обусловлено завершением строительства детских дошкольных учреждений, окончанием реализации в 2010 году окружной программы «Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югре»
65 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 358 003,0 190 731,0 2 162,0 2 290,0 2 284,0 Уменьшение расходов в 2011, 2012 годах обусловлено завершением строительства детских дошкольных учреждений, окончанием реализации в 2010 году окружной программы «Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югре
66 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Тысяча рублей 187 854,0 238 489,0 306 833,0 332 140,0 354 069,0 Увеличение расходов в 2011 году связано с индексацией заработной платы с 01.09.2011 года. Увеличение плановых показателей на 2012-2014 годы связано с планируемым повышением оплаты труда и вводом в эксплуатацию 2-х новых ДДУ.
 Раздел 4. Общее и дополнительное образование
67 Удовлетворенность населения качеством общего образования Процент от числа опрошенных 63,1 61,8 Не все родители положительно воспринимают изменения, происходящие в образовании Повышение требований к ответственности родителей за обучение и воспитание детей
68 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Процент от числа опрошенных 75,3 79,5
69 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
70 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку Человек 270 269 333 337 350 Увеличение численности учащихся выпускных классов
71 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку Человек 270 269 333 337 350 Увеличение численности учащихся выпускных классов
72 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике Человек 270 269 333 337 350 Увеличение численности учащихся выпускных классов
73 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике Человек 270 269 333 337 350 Увеличение численности учащихся выпускных классов
74 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании Человек 0 0 0 0 0
75 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Человек 271 269 334 337 350 Увеличивается численность учащихся выпускных классов
76 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Процент 3,7 5,5 5,6 5,5 6,1 Осуществляется прием молодых специалистов на вакантные должности, которые образуются за счет выхода педагогических работников на пенсию
77 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности Единица 7 7 7 7 7
78 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности Единица 0 0 0 0 0
79 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Единица 0 0 0 0 0
80 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) Человек 5 531 5 468 5 317 5 394 5 360 Сокращение контингента обучающихся
81 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) Человек 0 0 0 0 0
82 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Процент 91,1 88,0 85,0 86,0 87,0
83 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) Человек 739 731 730 732 731
84 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) Человек 0 0 0 0 0
85 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) Человек 346 341 340 343 342
86 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) Человек 393 355 355 354 354 Изменение методики расчета показателя
88 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) Единица 243 239 234 237 236 Оптимизация численной наполняемости классов
90 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) Единица 0 0 0 0 0
91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) Рубль 271 860 322 506 329 397 325 228 326 606
92 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование Тысяча рублей 443 432,0 538 082,0 545 371,0 580 610,0 644 939,0 Увеличение расходов в 2011 году по отношению к 2010году связано с индексированием норматива на 1 уч-ся по реализации государственного стандарта и  увеличением норматива  по предоставлению учащимся  МОУ завтраков и обедов. Изменения в 2012-2014 годах  в связи с изменением планируемого количества учащихся. Также в 2011-2013 годах включены в бюджет расходы по программе «Новая школа Югры»
93 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 3 314,0 8 697,0 17 245,0 17 185,0 17 166,0  Увеличение расходов в 2011 году по отношению к 2010году связано:                                                                                                   1.)с включением в бюджет расходов по инновационному развитию образовательных учреждений и обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса по программе «Новая школа Югры»                                                                                                                        2.)в 2012-2014 гг. бюджетные ассигнования предусмотрены в соответствии с нормативом расходов на реализацию общеобразовательных программ
94 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов Тысяча рублей 434 430,0 522 948,0 515 457,0 550 420,0 614 154,0 Увеличение расходов в 2011 году по отношению к 2010году связано с индексированием норматива на 1 уч-ся по реализации государственного стандарта и  увеличением норматива  по предоставлению учащимся  МОУ завтраков и обедов. Изменения в 2012-2014 годах  в связи с изменением планируемого количества учащихся. Также в 2011-2013 годах включены в бюджет расходы по программе «Новая школа Югры»
95 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Тысяча рублей 337 222,0 412 708,0 422 006,0 448 381,0 479 077,0 Увеличение расходов в 2011 годы связано с индексацией заработной платы с 01.09.2011 года. Увеличение плановых ассигнований в 2012-2014 годы связано с планируемым повышением оплаты труда.
96 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование Единица 7 7 7 7 7
97 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат Единица 7 7 7 7 7
98 Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности Человек 4 085 3 724 3 800 3 850 3 800 Изменение учебного плана
99 Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе) Человек 8 962 7 867 8 074 8 209 8 341 Данные расчитаны  в соответствие с переписью 2010 года
100 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование Тысяча рублей 102 985,0 129 915,0 129 720,0 137 156,0 144 525,0 Увеличение в 2011-2014 гг. в сравнении с 2010 годом обусловлено переходом на новую систему оплаты труда, а также планируемым повышением оплаты труда.
101 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 1 989,0 1 485,0 0,0 0,0 0,0 В 2010-2011 гг. в бюджет включены расходы на укрепление материально-технической базы учреждений по наказам избирателей депутатам, а также в 2011 г — расходы по программе «Новая школа Югры», в 2012-2014 гг. данные расходы отсутствуют.
102 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Тысяча рублей 82 568,0 110 884,0 115 935,0 123 371,0 130 740,0 Увеличение кредитных ассигнований обусловлено планируемым повышением оплаты труда.
 Раздел 5. Физическая культура и спорт
103 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом Человек 10 655,0 10 935,0 10 935,0 10 935,0 10 935,0
104 Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: .
104.1 спортивными залами Процент 74,8 86,8 86,6 86,4 86,2
104.2 плоскостными спортивными сооружениями Процент 28,5 28,1 28,1 28 27,9
104.3 плавательными бассейнами Процент 14,5 14,6 14,5 14,5 14,5
105 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт Тысяча рублей 57 255,0 55 836,0 54 362,0 56 249,0 58 141,0 Уменьшение показателей  в 2011г.- не включены в бюджет расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Снижение на очередной 2012г обусловлено  отсутствием  субсидии окружного бюджета на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта  в ХМАО-Югре» на 2011-2013 годы. В то же время в расходах предусмотрены средства по повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, индексацию расходов.
 Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — всего в том числе: Квадратный метр 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
106.1 введенная в действие за год Квадратный метр 0,1 0 0,1 0 0
107 Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения — всего в том числе: Единица 360,7 361,9 331,1 330,4 329,8
107.1 введенных в действие за год Единица 0,7 0,7
108 Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий .
108.1 общая площадь жилых помещений Квадратный метр 701,9 0 4 705,5 4 705,5 5 444,8 Показатель 2011 года явился следствием отсутствия финансирования на строительство многоквартирных жилых домов. Разрешений на строительство многоквартирных жилых домов   за 2011 год не оформлялось
108.2 число жилых квартир Единица 4 0 72 72 132
109 Год утверждения или внесения последних изменений .
109.1 в генеральный план городского округа (схему территориального планирования района) Год 2 007,0 2 007,0 2 012,0 Генеральный план утвержден Решением Думы города Радужный от 22.02.2012 №250 «О внесении изменений в генеральный план городского округа город Радужный, утвержденный Решением Думы города Радужный от 24.11.2007 №411»
109.2 в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) Год 2 009,0 2 009,0 2 012,0 Публичные слушания по проекту Решения Думы города Радужный «О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Радужный, утвержденные Решением Думы города Радужный от 26.02.2009 №557» проведены 26.03.2012
109.3 в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Год 2 007,0
 Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
110 Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг Процент от числа опрошенных 64,0 44,2
111 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: .
111.01 непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме Процент 21,8 30,1 30,1 30,2 30,2
111.03 управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом Процент 0 0 2,1 6,2 11 Увеличение за счет создания ТСЖ
111.05 управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием Процент 0 0 0 0 0
111.07 управление управляющей организацией частной формы собственности Процент 78,2 69,9 67,8 63,9 59,1 Уменьшение за счет создания ТСЖ
111.09 управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов Процент 78,2 69,9 67,8 63,9 59,1
112 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
114 Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципальных районов .
114.01 электрическая энергия Процент 100 100 100 100 100
114.04 тепловая энергия Процент 17,6 17,4 17,4 17,8 18,1
114.07 горячая вода Процент 45,1 56,7 57,2 57,4 57,9
114.10 холодная вода Процент 35,2 52,3 67,2 72,2 79,1
114.13 природный газ Процент 0 0 0 0 0
115 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги Процент 97,5 96,5 96,9 97,0 97,2
116 Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) .
116.1 жилищного фонда Процент 100 100 100 100 100
116.3 котельных Процент 100 100 66,7 66,7 66,7 из 6 котельных МО 2 котельные находятся на консервации и паспорта готовности на них не оформляются
117 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения
117.1 по водоснабжению . 1 1 1 1 1
117.4 по водоотведению . 1 1 1 1 1
118 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса Процент 28,6 42,9 12,0 0,0 0,0
119 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет Процент 79,2 80,6 89,2 90,4 91,7
120 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство — всего в том числе: Тысяча рублей 354 600,0 440 316,0 160 259,0 160 403,0 160 642,0  Увеличение расходов 2011 года в связи с полученными субсидиями на реализацию программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 год и на период до 2015 года», программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы». Снижение расходов  обусловлено возможностями доходной части бюджета города.
121.0.1 объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 138 427,0 171 714,0 6 828,0 5 972,0 7 211,0  Увеличение расходов 2011 года в связи с полученными субсидиями на реализацию программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 год и на период до 2015 года», программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы», снижение объема бюджетных инвестиций на плановый период в связи с отсутствием субсидий окружного бюджета.
121.0.2 расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения Тысяча рублей 5 331,0 5 787,0 4 811,0 4 811,0 4 811,0 Уменьшение плановых показателей на 2012-2014 годы обусловлено возможностями доходной части бюджета города. Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, предусмотрены не в полном объеме, исходя из возможностей доходной части бюджета города.
121.0.3 расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги Тысяча рублей 0 0 0 0 0
121.1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года Процент 74,3 74,3 74,4 75,1 75,4 ввод новых объектов в эксплуатацию
 Раздел 8. Организация муниципального управления
122 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) Процент от числа опрошенных 73,0 54,7
122.1 в том числе информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) Процент от числа опрошенных 51,9 49,6
123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) Процент 4,3 48,9 52,3 52,3 52,3 Доля муниципальных автономных учреждений в 2011 году изменилась в связи с переходом 21 учреждения в автономные.
124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) Процент 33,2 26,4 49,4 46,7 48,2  Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в 2011 году составила 26,39% и это на 6,78% меньше чем в 2010 году. Данные изменения сложились за счет увеличения в 2011 году безвозмездных поступлений из окружного бюджета. По отношению к 2010 году они составили 140%. Дотация в 2011 году составила сумму в размере 1160288 тыс. руб. и это 145% к объему дотации 2010 года. Субсидии составили рост 45%, рост поступления субвенции составил 20%. Иные межбюджетных трансфертов  в 2011 году поступило на 44958 тыс. руб. больше чем в 2010 году.
125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Процент 179,5 163,3 164,8 164,4 164,0
126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
126.1 клубами и учреждениями клубного типа Процент 25,7 27,8 27,8 27,8 27,8
126.2 Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа (на конец года) на 1000 населения Мест на 1000 населения 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0
126.3 библиотеками Процент 200 150 150 150 150
126.4 парками культуры и отдыха Процент 0 0 0 0 0
127 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) Процент от числа опрошенных 66,1 88,5 в связи с разработкой собственного сайта в эколого-этнографическом музее и библиотечной системе.
128 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру Тысяча рублей 56 934,0 60 018,0 57 058,0 59 966,0 62 099,0 Увеличение кредитных ассигнований в 2011г. по отношению к 2010г.:1)поступления иных межбюджетных трансфертов по программе ХМАО-Югры «Культура Югры на 2009-2013годы»;2)поступления по соглашению ТНК «ВР» на реализацию городской целевой программы «Развитие культуры и искусства на 2010-2012г». Уменьшение кредитных ассигнований в 2012г. по отношению к 2011г.:1) не предусмотрены ассигнования по программе «Развитие культуры и искусства на 2010-2012» (средства планируется направить в течение года по соглашению с «ТНК ВР»).
129 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 2 570,0 1 913,0 1 604,0 1 446,0 1 281,0 Уменьшение кредитных ассигнований в 2011г по отношению к 2010г. не включены в бюджет расходы по средствам от иной, приносящей доход деятельности.
130 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда Тысяча рублей 37 495,0 44 503,0 46 155,0 49 225,0 52 269,0  Увеличение расходов в 2011 годы связано с индексацией заработной платы с 01.09.2011 года. Увеличение плановых ассигнований в 2012-2014 годы связано с планируемым повышением оплаты труда.
131 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы Процент 53,2 50,1 37,0 40,0 42,4
134 Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если муниципальное образование перешло на 3-летний бюджет) да/нет Да Да Да Да Да
135 Среднегодовая численность постоянного населения Тысяча человек 43,4 43,6 43,7 43,8 43,9
136 Численность населения на начало года Тысяча человек 43,2 43,7 43,6 43,7 43,8
137 Численность населения на конец года Тысяча человек 43,7 43,6 43,7 43,8 43,9
138 Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего: Тысяча рублей 2 983 625,0 3 383 397,0 2 393 218,0 2 526 429,0 2 582 567,0  Расходы бюджета города за 2011 год исполнены на 93,86 % к уточненному плану на год. К аналогичному периоду 2010 года расходы бюджета города за 2011 год исполнены на 113,4 %, прирост составил 399772,4 тыс. рублей. В общем объеме расходов за 2011 год наибольший удельный вес занимают расходы на образование 38,43%, жилищно-коммунальное хозяйство 25,37%, здравоохранение 14,35%.                                 Снижение расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено разграничением полномочий (финансовое обеспечение полиции с 2012 года осуществляется из средств федерального бюджета, финансирование здравоохранения будет производиться за счет трех источников), снижением расходов, осуществляемых за счет регионального фонда софинансирования расходов (в 2011 году только на строительство моста через реку Аган за счет средств бюджета округа оплачено 343 150,1 тыс. руб.  В 2012 году соответственно расходы по строительству моста отсутствуют)
138.0.1 в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств Тысяча рублей 612 797,0 807 409,0 198 730,0 177 996,0 49 159,0 Расходы  в 2011 году возросли на 31,76%. В 2011 году оплачены расходы по строительству моста через реку Аган, завершению строительства «Инфекционного корпуса», жилищное строительство, продолжено строительство детских дошкольных учреждений. В 2012 году бюджетные ассигнования ниже в связи с окончанием строительства объектов 2011 года. 60,9 % в 2012 году это средства, предусмотренные на строительство детской поликлиники (средства бюджета округа 115000 т.р., 6052,6 т. р. средства бюджета города)
138.1 Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района Тысяча рублей 0,0 0,0 0,0
139 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, всего Тысяча рублей 192 982,0 240 887,0 261 441,0 260 941,0 260 941,0 Расходы 2011 года в целом возросли по сравнению с 2010 годом в связи с повышением окладов работников органов местного самоуправления с 01.01.2011 года, изменения процента начисления на заработную плату, индексацией текущих расходов. В то же время фонд оплаты труда сформирован ниже, чем предусмотрено утвержденными нормативами. В бюджете города на 2012 год расходы на содержание и обеспечение органов местного самоуправления предусмотрены ниже установленного норматива на 10,87 %.
139.1 в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования Рубль 4 446,6 5 524,9 5 982,6 5 957,6 5 944,0
140 Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий Процент 10,9 17,7 66,8 64,1 60,9 Бюджетная политика в муниципальном образовании направлена на реализацию программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета на основе долгосрочных и ведомственных программ, в 2011 году активизирована работа по внедрению программно-целевых методов планирования путем перевода части текущих расходов в рамки ведомственных муниципальных целевых программ
141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде Единица 29,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Календарным планом перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и учреждениями муниципального образования городской округ город Радужный, утвержденным распоряжением администрации города Радужный от 15.08.2011 №1895р установлен поэтапный переход на предоставление в электронном виде 27 муниципальных услуг.
142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями Единица 29,0 46,0 48,0 48,0 48,0 Согласно постановлению администрации города Радужный от 17.11.2011 №696 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Радужный» в реестр включено 46 муниципальных услуг, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и муниципальными учреждениями. В 2012 году планируется внесение изменений в реестр в части включения еще 2 муниципальных услуг.
143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде Единица 29,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Календарным планом перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и учреждениями муниципального образования городской округ город Радужный, утвержденным распоряжением администрации города Радужный от 15.08.2011 №1895р установлен поэтапный переход на предоставление в электронном виде 27 муниципальных услуг.
 Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
144.01 электрическая энергия Киловатт в час на 1 человека населения 1 190,41 1 131,53 1 133,25 1 133,25 1 133,25
144.04 тепловая энергия Гкал. на 1кв. метр общей площади 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
144.07 горячая вода Кубических метров на 1 человека населения 26,31 23,63 21,6 20,6 20 Уменьшение потребления горячей воды в связи с установкой индивидуальных приборов учета, вследствие чего уменьшились начисления по нормам потребления
144.10 холодная вода Кубических метров на 1 человека населения 35,73 31,8 31,32 30,85 30,37 Уменьшение потребления холодной воды в связи с установкой индивидуальных приборов учета, вследствие чего уменьшились начисления по нормам потребления
144.13 природный газ Кубических метров на 1 человека населения 0 0 0 0 0 Газ в МКД не используется
145 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
145.01 электрическая энергия Киловатт в час на 1 человека населения 172,09 149,24 181,4 170,95 165,44 Потребление электроэнергии уменьшилось по сравнению с 2010 годом в связи с теплой зимой и проведением учреждениями организационных мероприятий. На 2012 год потребление электроэнергии предусмотрено с учетом того, что 3 вводимых объекта отработают не полный год. На 2013 год потребление электроэнергии предусмотрено с учетом введенных 3 объектов в 2012 году и 1 нового объекта. На 2014 год потребление электроэнергии предусмотрено с учетом выполнения мероприятий по энергосбережению и выполнению организационных мероприятий.
145.03 тепловая энергия Гкал. на 1кв. метр общей площади 0,29 0,21 0,23 0,23 0,23 Потребление тепловой энергии уменьшилось по сравнению с 2010 годом в связи с теплой зимой. Увеличение потребления теплоэнергии связано с вводом в 2012 году 3 объектов и в 2013 году ввод 1 объекта
145.06 горячая вода Кубических метров на 1 человека населения 1,89 1,23 1,36 1,35 1,35
145.08 холодная вода Кубических метров на 1 человека населения 2,84 2,88 3,16 3,15 3,15
145.10 природный газ Кубических метров на 1 человека населения 0 0 0 0 0
 Раздел 10. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц
146 Удельный вес общей площади зеленных насаждений в пределах городской черты Процент 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9
147 Удельный вес протяженности замощенных частей улиц, проездов, набережных с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улиц, проездов, набережных в пределах городской черты Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
148 Удельный вес объектов социальной и инженерной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Процент 41,8 41,8 44,6 48,6 50,8

Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, внедрении информационных технологий и повышении информационной открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных услуг

3.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного округа

В целях повышения эффективности нормотворческого процесса и качества принимаемых правовых актов администрация города Радужный определила для себя первоочередные задачи нормотворческой деятельности, решение которых позволит поднять муниципальное нормотворчество на качественно новый более высокий уровень:

— повышение эффективности нормотворческого процесса и обеспечение принятия качественных муниципальных нормативных правовых актов;

— определение понятия правовых актов различных видов и последствия несоблюдения принципа нормативности актов;

— оценка эффективности правового регулирования процесса подготовки и принятия правовых актов, выявление пробелов, требующих правовой регламентации;

— устранение нарушений норм законодательства, в том числе коррупциогенных факторов, а также правил юридической техники на стадии разработки правовых актов;

— совершенствование структуры и формы изложения материала в правовых актах;

— определение типичных нарушений, влияющих на качество принимаемых правовых актов;

— определение последствия несоблюдения порядка принятия и обнародования правовых актов.

Для решения обозначенных задач администрацией города Радужный проведена масштабная работа по систематизации и учету всех принятых в муниципальном образовании правовых актов:

— правовые акты были переведены в режим электронного документа;

— проведен мониторинг всех муниципальных правовых актов на предмет нормативности и актуализации;

— налажена работа по учету принятых правовых актов, своевременному внесению изменений, дополнений и отмене правовых актов;

— налажена процедура направления сведений для включения в Регистр нормативных правовых актов. Муниципальные нормативные правовые акты предоставляются в порядке и сроки определенные Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2008 № 138-оз «О регистре муниципальных нормативных правовых  актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

— налажена оперативная работа с газетой «Новости Радужного. Официальная среда», которая в соответствии с уставом города Радужный является официальным источником опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов;

— подготовлен проект правового акта, определяющего ответственного за предоставление сведений, подлежащих включению в региональный регистр.

— в целях улучшения качества правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, отлажен механизм прохождения соответствующих экспертиз проектов, а также ранее изданных и действующих муниципальных правовых актов.

На протяжении 2011 года органами местного самоуправления муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный проводилась постоянная работа по приведению муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Так, за 2011 год в администрации города всего принято (издано) 3236 распоряжений и 835 постановлений, из них принято (издано) 195 нормативных правовых актов, в том числе в рамках реализации законодательных норм о противодействии коррупции, о муниципальной службе и об организации местного самоуправления в городе Радужный, административные регламенты исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления.

По состоянию на 31.12.2011 доля муниципальных нормативных правовых актов, приведенных в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, составляет 99%.

Все принимаемые правовые акты подвергаются экспертизе.

Особого внимания, заслуживает проводимая администрацией города Радужный работа по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов  и их проектов.

Указанная экспертиза проводится в соответствии Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в порядке, утвержденном постановлением администрации города Радужный от 10.09.2009 № 656 и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов, а также ранее изданных и действующих муниципальных правовых актов (при мониторинге их применения), проводится должностными лицами отдела по противодействию коррупции юридического управления администрации города. Антикоррупционной экспертизе подвергаются проекты постановлений администрации города Радужный и проекты решений Думы города Радужный, вносимые главой администрации города в порядке правотворческой инициативы, которые по своему содержанию носят нормативный характер. При обнаружении коррупциогенных факторов, последние незамедлительно устраняются.

В 2011 году отделом по противодействию коррупции проведена соответствующая экспертиза более 137 проектов нормативных правовых актов. По результатам антикоррупционной экспертизы, на 35 проект нормативных правовых актов администрации города, отделом по противодействию коррупции юридического управления в адрес руководителей структурных подразделений, ответственных за подготовку нормативных правовых актов направлены соответствующие заключения о невозможности издания нормативных правовых актов в представленной редакции, в связи с нарушениями действующего законодательства, в том числе, в виду наличия в них коррупциогеннных факторов.

Для обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граждан посредством проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов размещаются в соответствующем подразделе раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации города.

Также из наиболее действенных механизмов для обеспечения более высокого качественного уровня подготовки муниципальных нормативных правовых актов является взаимодействие с органами прокуратуры. В целях указанного взаимодействия издано постановление администрации города Радужный от 15.12.2010 № 660, согласно которому проекты муниципальных нормативных правовых актов направляются для проведения соответствующей экспертизы в прокуратуру города Радужный.

Следует отметить, что после того как администрацией города было налажено взаимодействие с прокуратурой города Радужный, снизилось количество актов прокурорского реагирования.

Кроме того муниципальные нормативные правовые акты, после их принятия (издания) администрацией города, направляются в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке определенном Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2008 № 138-оз «О регистре муниципальных нормативных правовых  актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В 2011 году в администрацию города поступило 11 экспертных заключений Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа — Югры на муниципальные нормативные правовые акты. За аналогичный период прошлого года в администрацию города поступило 32 экспертных заключений.

О ходе и результатах рассмотрения протестов, требований и экспертных заключений, прокуратура города Радужный и Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информируются своевременно.

Случаев неустранения коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) администрации города Радужный отмечено не было.

В целях повышения информационных технологий и повышения информированности организаций и граждан, открытости информации тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте администрации города (www.admrad.ru), а тексты муниципальных нормативных правовых актов публикуются в официальном печатном издании “Новости Радужного. Официальная среда”.

Кроме того, в целях широкого ознакомления граждан и организаций с правовыми актами, принимаемыми органами местного самоуправления, тексты муниципальных нормативных правовых актов и информационные материалы размещаются в Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс.

3.2. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления.

Работа администрации города в сфере развития информационных технологий в 2011 году была направлена в первую очередь на модернизацию существующей информационной и телекоммуникационной структуры, необходимой для реализации электронного взаимодействия граждан и структурных подразделений администрации города.

На официальном сайте администрации города «Муниципальные услуги»  размещен перечень услуг (всего 46), электронные бланки, регламенты оказания услуг, нормативные документы, организованы on-line консультации специалистов, почтовый сервис для обращения в службу, курирующую соответствующее направление оказания муниципальной услуги. Также размещена информация о времени работы служб, их контактные телефоны и электронные почтовые адреса. Информация о 35 услугах размещена на портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На сегодняшний день в электронном виде оказывается 22 услуги, в том числе первоочередные.

Проведена работа по организации защищенных каналов связи с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия.

Проведена работа по приведению разделов официального портала администрации города в соответствии с требованиями федерального законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Портал является единой точкой доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации города, Думы города, муниципальных учреждений города Радужный. Сайт доступен любому пользователю сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации, ее представление. В среднем в 2011 году посещение сайта составило 10 тыс. человек в месяц.

Для возможности доступа населения к информации о деятельности органов власти различного уровня в рамках окружной программы «Электронная Югра» открыты пункты общественного доступа в библиотеках города. Число обращений к справочно-правовым системам и бесплатным сайтам в 2011 году составило 6238, число посещений 4823. Установлено автоматизированное рабочее место для лиц с ограниченными возможностями. Со второго полугодия 2011 года установлена и предоставлена для бесплатного пользования справочно-поисковая система  «Кодекс». Приобретено 2 ноутбука и 2 персональных компьютера.

Внедрена система начисления и приема платежей за жилищно-коммунальные услуги на базе Интернет-системы «ИнфоЮгра» (www.infougra.ru). Данный электронный сервис позволяет производить начисление и прием платежей ТСЖ, управляющим, ресурсоснабжающим и иным организациям и уже получил признание со стороны жителей города.

На базе АУ ОУ МУК «Компьютерная школа» продолжилось обучение по программе «e-Citizen – Электронный гражданин». За 2011 год прошли обучение 201 чел., из них 183 пенсионера, 15 чел.- инвалидов.

3.3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления, включая информацию о качестве окружающей среды, публичная и медийная (публикации и выступления в СМИ) активность глав городских округов, работа с населением.

Особое внимание в деятельности городской администрации уделяется вопросам совершенствования и развития информационной политики и информационной открытости  органов местного самоуправления муниципального образования город Радужный.

В этих целях проведен комплекс системных мероприятий, а именно:

— сформирована единая информационная инфраструктура и единое информационное пространство муниципального образования;

— проводится мониторинг изучения общественного мнения об удовлетворенности населения оказываемыми муниципальными услугами;

— учитываются предложения горожан по совершенствованию деятельности администрации города;

— реализуются мероприятия по обеспечению обратной связи с населением и доступу граждан к информации о работе органов местного самоуправления во исполнение Федерального закона  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Решению данной задачи способствуют городские средства массовой информации, учредителями которых является администрация города Радужный:

-общественно-политическая газета «Новости Радужного»;

— телевидение «Новое Время-Радужный»;

— радиовещание  «Русское Радио-Радужный»;

-web-портал администрации города (www.admrad.ru).

Еженедельная городская общественно-политическая газета «Новости Радужного» выходит тиражом свыше шести тысяч экземпляров и распространяется бесплатно. Приложением к газете является еженедельный выпуск «Официальная среда», который позволяет  ознакомиться со всеми нормативными документами Думы, администрации города Радужный, Счетной палаты.

Информационный блок городских и окружных новостей, а также круглосуточное вещание в формате телегазеты транслирует телевидение «Новое Время-Радужный». Пять раз в день выходит в эфир «Русское Радио-Радужный».

Со всеми городскими СМИ заключен муниципальный контракт на размещение информационных материалов, освещающих деятельность Думы города Радужный, администрации города, Счетной палаты и структурных  подразделений администрации города. По данному направлению ведётся постоянный мониторинг размещения информационных материалов. Еженедельные рабочие совещания главы администрации города с руководителями СМИ позволяют коллегиально формировать техническое задание, координировать деятельность по освещению информационных блоков.

Вошли в практику ежеквартальные пресс-конференции главы администрации  города  и главы города с представителями СМИ по итогам социально-экономического развития.  В 2011 году  впервые была организована еще одна форма взаимодействия администрации города с населением – это цикл встреч руководителей муниципалитета, структурных подразделений администрации города с горожанами. Всего в 2011 году было проведено шесть встреч по различной тематике – жилищно-коммунальный комплекс, правоохранительная деятельность, образование, здравоохранение, молодежная полтика, жилищная политика и другие.

Одним из эффективных методов оперативного реагирования на проблемы жителей города являются прямые эфиры с участием главы города, главы администрации города, заместителей и руководителей структурных подразделений на радиоканале «Русское Радио-Радужный» и телевизионном канале «Новое Время-Радужный».  Активное участие населения свидетельствует  о необходимости продолжения проведения подобного формата взаимодействия «власти и общества».

Значительное внимание  администрацией города уделяется  развитию и совершенствованию системы обратной связи с населением.

Главой администрации города в 2011 году изменена схема проведения приемов граждан по личным вопросам. Запись на прием производится ежедневно, за исключением выходных дней и дней выезда за пределы города. В 2011 году главой администрации города проведено 58 приемов граждан по личным вопросам, на которых принято 558 жителей города и рассмотрено 558 обращений.

«Телефон обращений граждан к главе администрации города» позволяет в круглосуточном режиме принимать поступающие  вопросы  и предложения от горожан. На протяжении  2011 года  было задано 924 вопроса. Все они обработаны, ответы публиковались на страницах газеты «Новости Радужного» в  рубрике «Телефон доверия главы администрации города», на ряд вопросов готовились и направлялись письменные ответы заявителям.

3.4. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг, меры, принимаемые для повышения их доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в сфере физической культуры и спорта) и использование в этой сфере информационных технологий, а также учет общественного мнения об удовлетворенности населения социальными услугами по результатам социальных вопросов населения.

Сфера образования.

В феврале 2011 года на заседании главной аккредитационной комиссии Службы по контролю и надзору в сфере образования  в г. Ханты-Мансийске было вынесено решение о признании всех школ города прошедшими государственную аккредитацию, что подтверждает соответствующий уровень обучения и состояние качества образования в городе и дает право на выдачу документов государственного образца.

С сентября 2011 года все школы начали обучение в 1-х классах по новым образовательным стандартам. Численность учащихся 1 классов, обучающихся по ФГОС НОО в городе Радужный, составляет 586 человек, скомплектовано 25 классов.

Для удовлетворения запросов в получении профильного обучения в школах города создаются однопрофильные, двух -, трехпрофильные классы, в СОШ №6 введено обучение по индивидуальным образовательным планам. Профильным обучением охвачено 70,5% учащихся 10-11 классов. Востребованными среди старшеклассников являются социально-экономический, информационно-технологический, химико-биологический, социально-гуманитарный, физико-математический профили.

Открытие профилей осуществляется с учётом запросов учащихся и их родителей, ресурсных возможностей образовательного учреждения, а также потребностей рынка труда города.

Охват профильным обучением учащихся старшей школы увеличился по сравнению с прошлым учебным годом на 12,9% и составил более 70%. В школах города открыты группы по 6 профильным направлениям. Каждая школа предлагает учащимся от 3 до 6 профилей.

Кроме профильных групп в школе, каждому старшекласснику, независимо от того, в какой школы он обучается, предоставлена возможность посещать занятия элективных курсов в межшкольных профильных группах, организованных Сетевым ресурсным центром. Свою работу Сетевой ресурсный центр начал в прошлом году. Необходимость работы такого центра подтверждается увеличением количества обучающихся 10-11 классов, желающих заниматься в ресурсном центре. В 2011 году численность обучающихся возросла по сравнению с предыдущим учебным годом в 1,2 раза и составляет 198 человек. Самыми востребованными стали курсы по физике, обществознанию.

В школах созданы условия для внедрения информационных технологий.

В ходе реализации национального проекта «Образование» все школы города подключены к высокоскоростному каналу Интернет. Это позволило образовательным учреждениям создать Web-сайты и электронную почту, организовать работу учащихся по использованию возможностей всемирной сети Интернет в ходе учебно-воспитательного процесса. Все школы города оснащены необходимой периферийной техникой: принтерами, мультимедийными проекторами, сканерами. От 3 до 17 кабинетов оборудованы интерактивными досками.

В каждой школе имеются оборудованные компьютерные классы, в четырех школах мобильные компьютерные классы (переносные ноутбуки).

Для организации занятий по физике и биологии в школах приобретены цифровые лаборатории, позволяющие на высоком уровне проводить лабораторные исследования.

С 2012 учебного года  все школы города готовы к внедрению «электронных дневников и журналов успеваемости», что позволит оперативно информировать родителей о результатах успеваемости каждого ребенка.

Обеспечение качества образования напрямую связано с уровнем профессионализма работников образовательных учреждений.

В 2011 году 38 педагогических работников образовательных учреждений города Радужный (руководители, заместители руководителей, педагогические работника из числа кадрового резерва управленческих кадров) получили дипломы о профессиональной  переподготовке по специальности «Менеджмент организации»

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» один педагог удостоен премии Президента Российской Федерации, два педагога отмечены премией Губернатора автономного округа в номинациях: «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры — 2011», «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования детей — 2011».

Всего в течение 2011 года  прошли повышение квалификации по различным направлениям 190 (43%) педагогических работников образовательных учреждений и 62 человека прошли подготовку в межшкольном методическом центре по теме «Информационные технологии в деятельности педагога образовательного учреждения».

Развитие инклюзивного образования в городе, способного обеспечить оптимальную социализацию детям с ограниченными возможностями здоровья, формирование системы дистанционного обучения детей в рамках реализации окружной программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» одна из основных задач, которая решалась в 2011 году. Устранялись разного рода барьеры на пути доступа социально незащищенных групп детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих статус ребенка инвалида.

МБОУ СОШ № 5 — «Школа здоровья и развития» продолжило свою работу по организации обучения детей-инвалидов. 26 учеников, которым по медицинским показателям не противопоказана работа с компьютером, обучались по общеобразовательным и дополнительным программам дистанционно. Учащимся во временное пользование передан комплект компьютерного оборудования и предоставлено бесплатное подключение и услуги передачи данных в глобальной сети Интернет.

Все это помогает детям лучше социализироваться в обществе, овладеть навыками использования информационно-коммуникационных средств, цифровых средств, повышает их адаптивные возможности в сфере профессионального самоопределения.

Дети, имеющие различные речевые нарушения, получают коррекционную помощь в логопедических пунктах, созданных в детских садах, в детском саду №9 «Черепашка» функционирует специализированная группа для детей с нарушением зрения, в школах города учащимся оказывается квалифицированная помощь учителями-логопедами.

В системе образования города функционирует коррекционное общеобразовательное учреждение VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором обучались в 2011 году 81 учащийся, это на 6 детей больше, чем в 2010 году. Кроме того, в реабилитационном центре «Цветик-семицветик» 145 детей-инвалидов получают оздоровительные, учебно-развивающие услуги.

В муниципальном здравоохранении для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи населению в 2011 году реализованы мероприятия по развитию информационных и телекоммуникационных технологий, внедрены новые методы дистанционного обслуживания пациентов. В двух муниципальных учреждениях здравоохранения функционирует система электронной записи на прием к врачу через терминалы самообслуживания и сеть Интернет.   В учреждениях здравоохранения города Радужный создана и работает единая локальная сеть. В МБУЗ ЦГБ всего к единой локальной сети учреждения подключено 12 отделений с общим числом компьютеров 348 шт.  На данный период осуществляется ввод отчетных данных в автоматизированную информационную систему «МедВедь». Внедрена электронная медицинская карта амбулаторного больного, проводятся мероприятия по внедрению электронной медицинской карты стационарного больного.

Организована работа по техническому сопровождению телемедицинских консультаций. За 2011 год проведено 126 консультаций, том числе: ОКБ г. Сургут – 43, ОКБ г. Ханты-Мансийск – 18, ЦД и ССХ г. Сургут – 16, травматологический центр г. Сургут – 45, ОКБ г. Нягань – 4.

Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь сегодня доступна каждому нуждающемуся жителю нашего города.

Наиболее востребованы, как и в предыдущие годы были направления высокотехнологичной медицинской помощи, оказанные горожанам в федеральных и окружных центрах – это онкология, сердечно — сосудистая хирургия, офтальмология. В 2011 году данную медицинскую помощь получили 513 жителя нашего города, это на 158 чел. больше по сравнению с 2010 годом.  В федеральных учреждениях здравоохранения специализированную высокотехнологичную медицинская помощь получили – 36 чел.(2010 год – 47 чел.), в учреждения автономного округа – 416 (2010 год – 246 чел.), по программе «Сотрудничество» — 61 (2010 год – 62 чел.). По состоянию на 01.01.2012  70 человек находятся на листе ожидания, из них 37 уже определена дата госпитализации.

С целью снижения уровня вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в 2011 году население города имело возможность воспользоваться профилактическими мерами: трехкратной вакцинацией против вирусного гепатита В, кори. Вакцинацией против гриппа воспользовались более 14 тыс. человек, что составило более 32% населения города.

С целью улучшения здоровья новорожденных и предотвращения расстройств здоровья в раннем возрасте в период наблюдения в женской консультации все беременные проходят скрининговое обследования, включая высокотехнологичные исследования в медико-генетическом центре г. Сургут. Все новорожденные с целью выявления генетических заболеваний обследуются в роддоме.

В целях создания условий для укомплектования медицинскими кадрами организаций здравоохранения в 2011 году принято решение о компенсации расходов по аренде (найму, поднайму) жилых помещений врачам дефицитных специальностей.

В целях реализации мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения и обновления материально-технической базы в рамках программы «Модернизация здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа — Югры» на 2011- 2012 годы велись работы по завершению строительства инфекционного корпуса на 40 коек. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие здравоохранения на территории город Радужный на 2011-2013 годы» подготовлена документация для проведения аукциона в 2012 году по строительству детской поликлиники на 200 посещений в смену.

Для более полного удовлетворения потребности жителей города в услугах здравоохранения на территории муниципального образования работает негосударственное амбулаторно-поликлиническое учреждение филиала ЗАО «МЕДСИ» и сеть частных стоматологических кабинетов.

С целью создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Радужный принята и утверждена постановлением главы администрации города от 07.10.2011 № 572 целевая программа «Формирования безбарьерной среды для инвалидов в г. Радужный» на 2012-2014 годы.

В настоящее время администрацией города проводится планомерная работа по созданию условий доступности к объектам различного назначения на территории города лиц, с ограниченными возможностями в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ, а именно:

— в соответствии с планом работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в части реконструкции городской среды, в целях создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспорта и социальной инфраструктуры, жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям, производится ремонт полотен и покрытий автодорог и тротуаров, в процессе, которого создаются доступные для инвалидов пешеходные пути, выполняется устройство пологих спусков у тротуаров в местах переходов улиц, дорог, осуществляется ремонт ранее выполненных спусков;

— в части создания условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования используются три низкополых автобуса. Большая накопительная площадка в салоне позволяет разместить на специально оборудованном месте инвалида на коляске. Свободный въезд и выезд инвалида на коляске обеспечивается откидной аппарелью и функцией понижения уровня рола. Четыре сидячих места оборудованы для перевозки лиц приоритетной категории (инвалидов). Функционирует специальный автобус, предназначенный для перевозки инвалидов, в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Цветик – Семицветик».

Кроме того, в связи с тем, что в муниципальном образовании г.Радужный имеются четверо граждан – инвалидов, получающих программный гемодиализ в г.Нижневартовске, принято решение о предоставлении гражданам транспортных услуг посредством заключения договора о перевозке легковым транспортом на условиях софинансирования с учетом средств, полученных гражданами в соответствии с Постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2010 года №77-п «Об утверждении положения о размере, порядке и условиях частичного возмещения гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, расходов по оплате проезда по территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры к месту получения программного гемодиализа и обратно».  Расходы городского бюджета в рамках Комплексной программы социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Радужный в 2011 году составили 365 тыс. руб.

— осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования ведется в соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, одним из принципов которого является обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, что отражается в разработанных документах территориального планирования;

— строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства различного назначения на территории муниципального образования ведется с соблюдением требований доступности для маломобильных групп населения.

Выдача разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры не осуществляется, если в проектной документации  не предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту.

Ввод объектов социальной инфраструктуры не допускается в эксплуатацию без выполнения мероприятий по доступности объектов для маломобильных групп населения.

В случае невозможности выполнения данных мероприятий разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию может быть выдано только в случае предоставления Решения Координационного совета по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Совета), созданного при администрации города Радужный, о возможности осуществления строительства и дальнейшей эксплуатации объекта без обустройства пандуса, при условии  обеспечения обслуживания инвалидов на дому по телефонным заявкам (прием и получение заказов, стоматологические и бытовые услуги и т.п.).

В рамках создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов обустроены 2 пандуса в МБОУ СОШ №4 и МБОУ СОШ №5, имеется оборудования для дистанционного обучения (координатно-указательное устройство роллер-джойстик для укрепления моторики рук, аппарат для коррекции речи АКР-01 «Монолог», аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия АВКТ-Д-01 «Глобус»). Оборудованы пандусами входные группы в здания спортивных комплексов «Юность» и «Сибирь». Ведется обустройство пандуса для входа в МБОУ СОШ №2. Объекты здравоохранения оборудованы пандусами для лиц с ограниченными возможностями.

Для проведения занятий физической культурой и спортом с лицами с ограниченными возможностями здоровья, состоящими на учете общественной организации СОИ «Феникс» и реабилитационного центра для детей «Цветик – семицветик», на безвозмездных условиях предоставляются в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта  спортивные залы, спортивно-игровые площадки, бассейн. В АУ ДОД ДЮСШ «Факел» открыто отделение адаптивной физической культуры и спорта, введена ставка тренера преподавателя для занятий с лицами с ограниченными возможностями. В рамках реализации муниципальной программы в области физической культуры и спорта ежегодно проводится городская Спартакиада для лиц с ограниченными физическими возможностями по 6 видам спорта: стрельбе, лёгкой атлетике, настольному теннису, армспорту, дартсу, плаванию. Лица с ограниченными физическими возможностями участвует и в окружных спортивно-массовых мероприятиях.

Ежегодно проводится мониторинг удовлетворённости населения  качеством  предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения, образования, жилищной политики, культуры, спорта, ЖКХ,  а также удовлетворенностью деятельностью главы города, главы администрации города, администрацией города и её структурными подразделениями. Респонденты не только оценивают каждое направление по определённой шкале, им также предоставляется возможность  высказать свои предложения и замечания по различным направлениям. На основании полученных результатов проводится системный анализ и готовится аналитическая записка с предложениями по совершенствованию деятельности администрации города и её структурных подразделений.

Информированность горожан о деятельности органов местного самоуправления  выявляется в ходе социологических опросов. По результатам последнего социологического исследования 54,7% респондентов указали, что удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления.

По данным социологического исследования, проведенного Департаментом общественных связей автономного округа, удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг и деятельностью органов местного самоуправления составляет:

Наименование направления 2011 год
1. Медицинская помощь 45,3
2. Дошкольное образование 59,9
3. Дополнительное образование 79,5
4. Общее образование 61,8
5. Культура и искусство 88,5
6. Жилищно-коммунальные услуги 44,2
7. Деятельность органов местного самоуправления 54,7
в том числе: информационной открытостью деятельности ОМС 49,6

На достижение результативности  и эффективности в работе, активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий  нацелена муниципальная  программа «Электронный Радужный (2011-2013 годы)».

Одним из главных институтов коммуникации  городской власти и общества  стал официальный web-портал администрации муниципального образования городской округ город Радужный (www.admrad.ru).

В состав портала входят следующие сайты: «Городская Дума»,  «Выборы и референдумы», «Муниципальные услуги», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование», «Опека и попечительство», «Молодёжная политика», «Жилищная политика», «Архитектура», «Труд и занятость», «Муниципальное имущество», «Муниципальный заказ», «ЖКХ, транспорт и связь».

В стадии разработки  сайты главы города, «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт».

На главной странице портала выделены дополнительные разделы: «Приоритетные национальные проекты», «Противодействие коррупции», «Предпринимательство», «Граждане и местное самоуправление».

В «Общественной приёмной» горожане имеют возможность задать вопрос главе города, главе администрации города, заместителям главы администрации города, депутатам Думы города Радужный. В режиме on-line можно оставить комментарии к любой информации. Ежедневно обновляется городская лента новостей.

В течение 2011 года на официальном портале администрации города продолжил свое развитие справочно-информационный сайт «Муниципальные услуги». Посетители сайта могут воспользоваться почтовым  и интерактивным сервисами (бланки, заявления, квитанции для оплаты услуг), классификатором муниципальных услуг,  получить on-line  консультацию специалистов.

На сайте размещён реестр 46 муниципальных услуг, оказываемых населению, из них в электронном виде оказывают:

— Комитет по управлению муниципальным имуществом -6;

— Управление архитектуры и градостроительства -4;

— Управление образования и молодёжной политики -5;

— Управление здравоохранения и социального развития -3;

— Управление культуры и искусства -2;

— Управление  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи -2.

Версия сайта предусматривает работу для граждан с ограниченными физическими возможностями. Для слабовидящих посетителей увеличен шрифт, сайт оформлен в чёрно-белом отображении. Предоставление услуг  в электронном виде, безусловно, удобно для любого гражданина, и в первую очередь для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой администрации по результатам доклада за предыдущий год.

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 №418–рп «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры за 2010 год и предоставлении грантов городским округам и муниципальным районам Ханты – мансийского автономного округа – Югры за достижение наилучших значений показателей, характеризующих уровень муниципального управления в муниципальном образовании»» в муниципальном образовании принято распоряжение администрации города Радужный от 08.11.2011 №2649р «Об утверждении плана мероприятий по исполнению рекомендаций Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления».

Информация о реализации Плана мероприятий по исполнению рекомендаций Правительства Ханты — Мансийского автономного округа – Югры по итогам рассмотрения докладов глав муниципальных образований за 2010 год

 

№, п/п Содержание мероприятия
1 В сфере образования
1.1. Осуществлять планомерную работу в сфере образования по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». С 01.12.2011 года семь общеобразовательных школ и МДОУ №12 «Буратино» путем изменения организационно-правовой формы переведены в статус бюджетных.
1.2. Осуществление контрольных мероприятий за расходованием бюджетных средств образовательными учреждениями в рамках муниципальных заданий В 2011 году для каждого образовательного учреждения доведены муниципальные задания, определены механизмы финансирования их деятельности. По итогам 2011 года все учреждения предоставили отчеты о выполнении муниципального задания – муниципальные задания выполнены в полном объеме
1.3. Активизировать работу по повышению информированности  населения о деятельности сферы образования, в том числе через средства массовой информации.

— освещение в средствах массовой информации результатов деятельности сферы образования;

— размещение информации на сайтах УОиМП и ОУ

— проведение Дней открытых дверей с приглашением родителей учащихся

Деятельность сферы образования отражается на официальном сайте УОиМП и сайтах образовательных учреждений.

Наполняемость сайтов осуществляется в соответствии с Федеральным  законом  от 08.11.2010 N 293-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования».

С 26 по 29 марта 2012 года проведена проверка заполнения сайтов общеобразовательных учреждений. Сайты обновляются по мере поступления информации.

1.4. Реализация задач по обеспечению  качества дошкольного образования путем развития кадрового потенциала педагогов ДОУ, их профессиональной компетентности и получения высшего образования на уровне: 2011 — 52,1%; 2012 – 53,5 %; 2013 – 53,4 % Доля педагогических работников с высшим образованием  в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 составила 61,56%.
1.5. Ввод новых 2 ДОУ в 9,10 мкр. (на 480 мест) и уменьшение доли  детей в возрасте 1 — 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 — 6 лет на уровне 2011 год — 18,3%; 2012 – 17,2 %; 2013 –16,2% Новые ДОУ будут введены:

в 9 мкр – 01.08.2012 (на 240 мест)

в 10 мкр. – 01.09.2012 (на 240 мест).

1.6. Повысить процент удовлетворенности населения качеством дошкольного образования путем:

-100% охвата детей от 3-х до 7-ми лет дошкольными образовательными учреждениями за счет новых ДОУ;

-пропаганды общественного дошкольного воспитания детей в ДОУ в средствах СМИ (увеличить количество репортажей на ТВ, статей в местной газете «НР»);

— создания положительного имиджа  ДОУ в городе (каждом микрорайоне) за счет  совершенствования качества мероприятий по работе детских садов с родителями, школами, с социальными институтами города (детской поликлиникой, детскими спортивными и художественными школами, музеем, библиотеками и др.);

— издания брошюр, буклетов с информацией о детских садах города  (о достижениях, жизни и проблемах детских садов в воспитании и обучении детей дошкольного возраста)

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в 2011 году по сравнению с 2010 годом повысилась на 3,1%.

Все заявления родителей на получение места в ДОУ, имеющих детей от 3-х до 7-ми лет удовлетворяются на 100%.

Детские сады сотрудничают с семьями воспитанников, школами, с социальными институтами города; в стадии изготовления визитные карточки ДОУ, ведется работа по пропаганде общественного дошкольного воспитания детей  в средствах массовой информации (о достижениях, жизни и проблемах детских садов).

1.7. Обеспечить выполнение мероприятий  целевой программы города Радужный «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» в части  создания условий для организации образовательного процесса, укрепления и развития материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Финансирование мероприятий программы запланировано на 2-4 кварталы 2012 года.
1.8. Расширить спектр использования площадок образовательных учреждений, в частности для оказания услуг дополнительного образования:

— организация   внеучебной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО

— повышение эффективности использования площадей образовательных учреждений для оказания услуг дополнительного образования (в т.ч. платных образовательных услуг).

В рамках введения ФГОС образовательными учреждениями используются площади для организации мероприятий по внеурочной деятельности по направлениям:

— спортивно-оздоровительному – занятия, игры, соревнования (спортзалы, игровые комнаты),

— духовно-нравственному,

— общеинтеллектуальному,

— общекультурному,

социальному – занятия, выставки, концерты, презентации, конкурсы (библиотеки, кабинеты, холлы, лекционные и актовые залы).

Для оказания услуг дополнительного образования, направленных на развитие интеллектуальных, творческих, спортивных и др. направлений личности используются спортзалы, музеи, библиотеки, комнаты отдыха, актовые залы.

1.9. Осуществлять меры, направленные  на повышение качества образования:

— активизация системы подготовки учащихся с высокими учебными способностями;

— внедрение индивидуальных форм учета достижений обучающихся (ведение портфолио личных достижений учащихся);

 

— проведение пробных и репетиционных городских экзаменов в формате единого государственного экзамена (11-12 классы) и экзамена в новой форме (9 классы);

— проведение обучающих семинаров для организаторов ЕГЭ;

— психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период обучения в школе на всех ступенях образования;

— изучение деятельности администрации ОУ по созданию условий для получения качественного образования обучающимися;

— организация и проведение городских семинаров-практикумов для работников сферы образования по организации УВП направленного на предоставление качественных образовательных услуг;

— организация деятельности городских методических объединений по работе с педагогами;

 

 

 

 

 

— организация работы экспертных групп для проведения  аттестационных процедур для  работников сферы образования претендующих на присвоение квалификационных категорий;

— организация и проведение курсовой подготовки работников сферы образования;

— проведение родительских лекториев.

В образовательных учреждениях  осуществляется учет личных достижений школьников в виде портфолио.

С 2011-2012 учебного года портфолио введено в 1 классах, как для учета учебных достижений, так и для учета результатов внеурочной деятельности.

 

 

 

21 марта 2012 проведен пробный репетиционный экзамен по русскому языку, в котором приняло участие 333 учащихся школ города.

 

 

 

 

 

 

В марте 2012 осуществлено изучение состояния организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ. В каждой школе созданы необходимые условия для реализации развития учащихся в рамках внеурочной деятельности.

 

В течение февраля-апреля 2012 года запланированы и проведены научно-практические семинары, направленные на методическую поддержку учителей начальных классов в рамках введения ФГОС.

В течение учебного года методическими объединениями рассматриваются актуальные вопросы образования: о подготовке учащихся к олимпиадам, ГИА и ЕГЭ; об особенностях педагогической деятельности в условиях введения ФГОС; о распространение передового педагогического опыта.

 

 

 

 

 

Родительские лектории проводятся регулярно, освещая различные аспекты образовательного процесса. Школы знакомят родителей с психологическими и педагогическими основами воспитания; особенностями деятельности в условиях введения ФГОС, со способами профилактики вредных привычек; осуществляют работу по профильной и профессиональной ориентации.

1.10. — Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества учащихся, имеющих хронические заболевания

— Системное проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся в ОУ

— Активизация деятельности «Центров здоровья»

— Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

С целью профилактики увеличения количества учащихся, имеющих хронические заболевания,  в образовательных учреждениях регулярно проводятся Недели, месячники здоровья.

На базе СОШ №3 и 5  с 2011-2012 учебного года функционируют два спортивных клуба, ведутся курсы лечебной физкультуры (ЛФК) по определенным дополнительным программам.

Во всех ОУ школьники получают кислородные коктейли, в СОШ №2,4,5,6, 8 работают стоматологические  кабинеты;

В рамках деятельности Центров здоровья проведены встречи школьников с дерматовенерологами.

С целью повышения двигательной активности обучающихся, предупреждения высокой заболеваемости детей и способствования поддержке их здоровья с сентября 2011 года во всех школах введен третий час физической культуры.

В рамках деятельности Центров здоровья на базе образовательных учреждений осуществляется:

— укрепление взаимных деловых связей с медицинской службой города; обсуждение итогов углубленных медицинских осмотров детей на заседании МКС, совещаниях руководителей ОУ и педсоветах в ОУ;

— формирование и ежеквартальное обновление банка данных об индексе здоровья школьников;

— ежегодный мониторинг состояния здоровья воспитанников и учащихся ОУ. В данную работу вовлечены учителя физической культуры, медицинские работники и другие специалисты образовательных учреждений. Мониторинг осуществляется под руководством АУ среднего профессионального образования ХМАО «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» (ЮКИОР).

— организация работы Центров здоровья на базе каждого образовательного учреждения с привлечением специалистов учреждений здравоохранения, организацией и проведением консультаций, встреч, бесед для детей, подростков и их родителей по линии профилактики различных заболеваний, по соблюдению правил личной гигиены;

— осуществляется  ряд профилактических мероприятий в форме викторин, круглых столов, форумов, акций, презентаций, просмотров видеопродукции по предупреждению вредных привычек среди детей и подростков, работа «Наркопостов», волонтерского движения

в СОШ №8;

— разработка памяток, листовок, буклетов рекомендательного характера по сохранению здоровья, соблюдению здорового образа жизни и распространение их среди обучающихся  и их родителей.

Традиционно проводится ежегодная Спартакиада школьников по 12 видам спорта в течение учебного года:

— январь 2012 года —  соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди уч-ся 10-11классов;

— февраль 2012 года – соревнования по шахматам «Белая ладья- 2012»;

— март-апрель 2012 года «Президентские состязания» среди 5-6,7-8, 9-10 классов.

1.11. Осуществить комплекс мер, направленных на оптимизацию штатных расписаний образовательных учреждений Штатные расписания общеобразовательных учреждений приведены в соответствие с нормативами, утвержденными приказом Департамента образования и молодежной политики  ХМАО-Югры от 12.05.2008 г. № 412 «О методике формирования штатных расписаний образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2. В сфере здравоохранения
2.1. Продолжить реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» 1. Информация по ДЛО федеральных льготников:

Общее кол-во лиц, имеющих право на НСУ- 970, из них обслужено аптекой- 412 лиц, рецептов 2151 на сумму 1250 тыс. рублей. Расход на 1 льготника по федеральной льготе составил 3 034 рубля; не обеспеченных рецептов по ДЛО- 9шт.

2. Информация по РЛО региональных льготников:

Общее кол-во лиц, имеющих право на НСУ- 4754, из них детей -2312. Обслужено аптекой- 1028 лиц, рецептов 3351 на сумму 3446 тыс. рублей. Расход на 1 льготника по регионально льготе составил 3 352 рубля; не обеспеченных рецептов по РЛО- 14шт.

3.Информация по 7 нозологиям

Обслужено: 41 рецепт -15 чел. На сумму 2268 тыс. рублей (общее кол-во льготников -23). Расход на 1 льготника составил 151200 рублей, необеспеченных рецептов -0

4.Оказание ВМП:

-Консультации-50;

-Направлено в: ФЦ-7; ОЦ-108; по программе Сотрудничество- 16

-Находятся на листе ожидания в: ФЦ- 14; ОЦ-49; по программе Сотрудничество-6

-Получено ВМП в: ФЦ- 4; ОЦ- 104; по программе Сотрудничество-11

5.Иммунизация населения:

Привито человек:

А) Вирусный гепатит V -1500 (взрослое население)

V1- 257 (17.1% выполнения от полного числа лиц, подлежащих вакцинации)

V2- 66 (4.4%); V3 -0 (0%)

Вирусный гепатит V- 60 (детское население)

V1 -3 (5%), V2 -3 (5%), V3 -6 (10%)

Б) ИПВ  V-588 (дети)

V1 -155 (26,3 %), V2 -15 (2.5%), V3 -5 (0.8%)

В) Корь V -200 (взрослые) V1 -3 (1,5%)

6.Информация о родовых сертификатах

Получено родовых сертификатов- 171;

Выдано родовых сертификатов женской консультацией -152.

Льготное лекарственное обеспечение беременных:

Кол-во лиц, обратившихся за получением лекарственной помощи -154;

Кол-во обслуженных рецептов-187;

Сумма средств, направленных на оплату медикаментов- 121000 рублей.

7. Использование полученных денежных средств при реализации ПНП «Здоровье» по МБУЗ «ЦГБ» по состоянию на 31.03.2012 (тысяч рублей)

А) Денежные выплаты медицинским работникам, оказывающим доп. первичную медико-санитарную помощь (участковые):

Поступило средств- 3136,6, из них,

кассовые расходы -1950,7, фактические расходы -1950,7

Б) Денежные выплаты врачам и фельдшерам отделения скорой медицинской помощи:

Поступило средств- 74,6, из них,

кассовые расходы -657,0; фактические расходы -0,0

В) Использование денежных средств, полученных в рамках реализации программы родовых сертификатов:

Поступило средств- 1660,0, из них,

кассовые расходы -1398,0; фактические расходы -1297,5

Г) Поступление средств за проведение углубленных медицинских осмотров граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:

Поступило средств- 0,0, из них,

кассовые расходы -0,0; фактические расходы -0,0

Д) Диспансеризация работающих граждан:

Поступило средств- 0,0, из них,

кассовые расходы -109,0; фактические расходы -109,0

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий  программы «Модернизация здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа- Игры» на 2011-2012 годы На реализацию программы из средств  бюджета городского бюджета было направлено 3 694,5 тыс. рублей. Из них 2708,2 тыс. руб. – выполнение общестроительных работ внутренней отделки по объекту «Инфекционное отделение на 40 коек», 740,3 тыс. руб. —  выполнение работ  противопожарной безопасности в больничном комплексе.
2.3 Совершенствовать мероприятия по борьбе с социально – значимыми  заболеваниями:

— развитие межведомственного взаимодействия по борьбе с социально значимой      патологией

— совершенствование медико-гигиенического образования и воспитания населения, особенно детей,  подростков и молодежи посредством развития системы профилактических мер на базе ЛПУ города.

На территории муниципального образования город Радужный осуществляется межведомственное взаимодействие по борьбе с социально-значимыми заболеваниями в соответствии с постановлением главы города от 16.09.2010 № 435 «О порядке межведомственного взаимодействия по вопросу выявления и учета детей, права и законные интересы которых нарушены, принятия мер по защите их прав и законных интересов», распоряжением администрации города от 20.12.2010 № 2550р «О создании межведомственной комиссии по вопросам комплексной безопасности учреждений и организаций социальной сферы, в том числе с постоянным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан».

В результате обеспечено взаимодействие лечебных учреждений с органами и учреждениями, уполномоченными принимать меры по профилактике социального сиротства, организовывать комплексные и целевые обследования организаций социального обслуживания, в которых проживают дети, инвалиды и престарелые граждане. Отработан и реализуется алгоритм обмена информацией с органами внутренних дел, управлением опеки и попечительства, управлением здравоохранения и социального развития, управлением социальной защиты населения, управлением образования и молодежной политики об обнаружении детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Проводится патронажная работа педиатрической службой. За 1 квартал 2012 года выявлено 26 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведено 73 патронажей 25 семей, находящихся в социально опасном положении. Проведено тематических бесед -59. Осуществляется санитарно-гигиеническое просвещение, а именно: проведено заседаний круглых столов -2, лекций -9.

2.4. Активизировать работу по  профилактическим осмотрам взрослого населения на туберкулез Систематически осуществляется профилактическое обследование населения города на туберкулез. Обследовано 1006 чел. Выявлено лиц больных или подозрительных на заболевание туберкулезом -2.   Количество  детей, охваченных обследованием (постановка «пробы Манту») – 300 чел.

МБУЗ «ЦГБ» приняло участие в подготовке и проведении 24 марта 2012г. Всемирного дня борьбы с туберкулезом в соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения. В рамках этого мероприятия для населения размещена 1 статья в газете, информация на 3 WEB  сайтах, тематических радиотрансляций — 2 (4 повтора), тематических видеотрансляций — 7 (14 повторов). Проведены 1 лекция и 21 беседа в коллективах города, обучение родителей «Кабинет здорового ребенка»-22, уроки здоровья для детей, подростков и молодежи- 10. Проведен конкурс детского рисунка «Как сохранить здоровье». Распространено 490 буклетов, памяток и 412 информационных листовок.

2.5. Совершенствовать мероприятия по борьбе с преждевременной смертностью

-обеспечение постоянного функционирования целевых образовательных программ для здоровых граждан и пациентов с хроническими болезнями («школа здоровья», школа сахарного диабета и т.д.)

-формирование стереотипа здорового образа  жителей города путем совершенствования работы  со средствами массовой информации

— совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП

Проводятся и совершенствуются мероприятия по борьбе с преждевременной смертностью, а именно в МБУЗ «ЦГБ» работают «Школы здоровья» для различных групп населения. По каждой «Школе» разработаны  положения об организации деятельности «Школ здоровья», а также программы обучения.

Активная работа проводится по формированию стереотипа  здорового образа жизни жителей города путем совершенствования работы со средствами массовой информации. Освещение реализации приоритетного национального проекта, а также мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения, в том числе направленные на снижение употребления алкоголя, курения табака осуществляется  на сайте, по радио и  телевидению, в газете.

2.6. Обеспечить качественное и своевременное внедрение информационных систем в деятельность органов и учреждений здравоохранения, предоставление муниципальных услуг  в электронном виде Информатизация учреждений здравоохранения идет в соответствии с графиком. Ввод отчетных данных осуществляется в автоматизированную информационную систему «МедВедь». Внедрена система МИС «Пациент»
2.7. Провести анализ объема оказания услуг отделением скорой медицинской помощи, исключить неэффективное использование бригад. За 1 квартал 2012г. отделением скорой медицинской помощи МБУЗ «ЦГБ» выполнено 4874 выезда, из них для:

— оказания медицинской помощи по поводу: несчастных случаев-592, внезапных заболеваний и состояний-3798, родов и патологии беременности-107.

-перевозки-201, в т.ч. больных, рожениц и родильниц-190.

Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах-4881 чел., из них: детям в возрасте от 0-17 лет-1221 чел., взрослым (18 лет и старше)-2891 чел.

2.8. С целью снижения неэффективных расходов оптимизировать численность работников в здравоохранении за счет снижения числа работающих на должностях, не требующих специального медицинского образования Сокращение должностей персонала производится в соответствии с плановой реструктуризацией коечного фонда. Рассматриваются варианты целенаправленного сокращения прочего персонала.
2.9. Обеспечить соблюдение прав и интересов всех участников процесса медицинской помощи

 

 

Постоянно ведется контроль соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи, оказывается методическая помощь медицинским учреждениям.

Количество обращений граждан, поступивших в управление за отчетный период -53, из них -45 по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. По всем обращениям проведены необходимые мероприятия, подготовлены обоснованные ответы гражданам.

3. В сфере культуры
3.1. Продолжить работу по обеспечению и модернизации музейных и библиотечных фондов. Обеспечить обновление книжных фондов муниципальной библиотеки в соответствии с минимальными нормативами Число новых поступлений  за 1 квартал 2012 года составило 194 экземпляра, что составляет 1,8% к нормативу, установленному РФ и 3,8% к нормативу установленному ХМАО.
3.2. Продолжить работу по совершенствованию учетной политики в учреждениях культуры и искусства города, подведомственных управлению культуры и искусства и учреждений, состоящих на балансе предприятий различных форм собственности, усилить  контроль за объективным отражением в системе отраслевого статистического наблюдения процессов, происходящих в отрасли. В 1 квартале 2012 года приняты меры по совершенствованию учетной политики БУК «БМЦ» и усилен контроль за объективным отражением  деятельности процессов учреждения. В АУК «ЦНТ «Русь»», усилен контроль за объективным отражением  деятельности процессов учреждения. Учреждение зарегистрировано на официальном российском сайте, получена электронная подпись, размещена информация об учреждении и вся экономическая деятельность на официальном сайте. Учетная политика АУК «Дворец культуры «Нефтяник» утверждена приказом учреждения от 08.02.2012 №11.
3.3. Продолжить  планомерную работу в сфере культуры по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» проведена работа  по изменению типа существующих муниципальных учреждений культуры и искусства в целях создания автономных учреждений. Созданы:

— АУК «ЦНТ «Русь»;

— АУК «ДК «Нефтяник»;

— АУ «ОУ ДОД «Детская школа искусств»;

— АУ «ОУ ДОД «Детская художественная школа».

Проведена реорганизация муниципальных учреждений культуры «Централизованная  библиотечная система» и муниципальное учреждение культуры «Эколого-этнографический музей» путем их слияния в бюджетное учреждение культуры  «Библиотечно-музейный центр» (распоряжение № 66р от 19.01.2011г.).

3.4. Продолжить работу в сфере информатизации культуры и принять меры по увеличению целевых показателей, в том числе путем увеличения информационных возможностей учреждений за счет компьютеризации. Разработать план мероприятий по поддержки стимулирования творчества музыкальных, театральных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу Центр общественного доступа, число читателей которого за 1 квартал 2012 года составило 154 , количество обращений к справочно-правовым системам и бесплатным сайтам 522, число посещений 730, проведено 11 мероприятий. Продолжается работа по внесению библиотечного фонда в электронный каталог (2748 экземпляров, 779 записей), доля библиотечного фонда, занесенного в ЭК, составила 16,7 %. В первом квартале 2012 года в АУК «ЦНТ «Русь»» появился свой собственный сайт, на котором размещена информация о коллективах, проводимых мероприятиях, анонсы программ. Горожане получили возможность бронировать билеты на сайте. Данная мера позволила увеличить количество посетителей. За первый квартал мероприятия посетило более 800 человек. Для стимулирования творческих коллективов разработан план, в котором предусмотрены позиции о финансовом стимулировании участников коллективов, за счет средств полученных за проведенные программы, участие в российских и международных фестивалях-конкурсах детского и юношеского творчества. Ведется работа по созданию и развитию национальных клубных объединений (создано татаро-башкирское клубное объединение «Ляйсан») и проведена первая программа национального народного творчества татаро-башкирских народов. АУК «Дворец Культуры «Нефтяник» с 2012 года в осуществлении своей деятельности использует сайт учреждения.
4. В сфере физической культуры и спорта
4.1. Продолжить работу по привлечению к занятиям физической культурой и спортом  лиц с ограниченными физическими возможностями Заключены: соглашение о взаимодействии между БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик – семицветик»  и Комитетом по физической культуре и спорту;  договор между КпоФКиС и управлением социальной защиты населения о сотрудничестве. Проводятся занятия в «ПБ «Аган»,  спортивных залах АУ ОУ ДОД СДЮСШОР «Юность», АУ ДОД ДЮСШ «Факел», АУ СК «Сибирь»
4.2. Провести работу по учету ведомственных спортивных объектов, состоящих на балансе предприятий различных форм собственности В 2011 году при сдаче годовых статистических отчетов в Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры были учтены два спортивных сооружения:

— «Атлетик-фитнес», находящейся в собственности ООО «СибФинТорг» (площадь 637 кв. м);

— два спортивных зала ДК «Досуг», находящиеся в собственности ОАО «Варьеганнефть».

4.3. Разработать план мероприятий по развитию адаптивной физической культуры и спорта и осуществлять контроль по его реализации Разработан план мероприятий по развитию адаптивной физической культуры и спорта.
5. В сфере жилищно-коммунального комплекса
5.1. Усилить  контроль за отражением показателей в системе отраслевого статистического наблюдения КУ «Дирекцией единого заказчика по городскому хозяйству» совместно с отделом сбора и обработки статистической информации Ханты — Мансийскстата в г. Радужный проводится анализ соответствия предоставленных показателей в системе отраслевого статистического наблюдения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города в сопоставлении с аналитическими данными, которыми располагает КУ «ДЕЗ по ГХ».
5.2. Проводить мероприятия по повышению доли объема отпуска коммунальных ресурсов, оплата которых производится по показаниям приборов учета Систематически в СМИ публикуется информация о требованиях законодательства в отношении собственников жилых помещений по установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Планируется проведение круглых столов с участием управляющих компаний, управления ЖКХ, транспорта и связи, депутатов городской Думы, представителей СМИ и населения по разъяснению вопросов, возникающих в сфере ЖКХ, в том числе и по установке общедомовых приборов учета.

Управляющими компании, по согласованию с Управлением ЖКХ, транспорта и связи, размещена информация на досках объявлений многоквартирных домов с разъяснениями требования законодательства по установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Во исполнение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 30.07.2010 №338, предусмотрено оснащение МКД общедомовыми приборами учёта энергоресурсов и воды. В 2012 году на установку общедомовых прибора учета планируется направить 4 700 тыс. рублей, в том числе:

— средства бюджета автономного округа – 235 тыс. рублей;

— средства бюджета муниципального образования – 329 тыс. рублей;

— внебюджетные источники — 4 36 тыс. рублей.

5.3. Активизировать работу среди населения города по созданию товариществ собственников жилья Представители КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» совместно с представителями управления ЖКХ, транспорта и связи и Комитета по управлению муниципальным имуществом еженедельно, по воскресеньям,  проводят встречи с собственниками общего имущества многоквартирных домов по вопросу создания ТСЖ.  Разъясняются преимущества, которые возникают при управлении домами товариществом собственников жилья. За период 2012 года проведены встречи в 11 многоквартирных домах.
5.4. Проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности технологических процессов предприятий отрасли Предприятиями УП «Радужныйтеплосеть», УП «Горводоканал», ОАО «Радужнинские городские электрические сети» при проведении реконструкции и модернизации оборудования, используемого при технологических процессах, применяют новые технологии и оборудование, направленное на снижение потребления энергетических ресурсов и снижения производственных затрат.
5.5. Проведение ежеквартального мониторинга по использованию энергетических ресурсов объектов социальной сферы и многоквартирных домов Управлением ЖКХ, транспорта и связи для контроля потребления электроэнергии и дальнейшего установления лимитов потребления ведутся:

— ежемесячный мониторинг выработки, реализации тепловой энергии и баланса потерь на всех этапах транспортировки

— ежемесячный мониторинг выработки, реализации услуг горячего и холодного водоснабжения и баланса потерь на всех этапах транспортировки

— ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов объектам социальной сферы.

5.6. Постоянно контролировать уровень задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и своевременно принимать меры по ее снижению КУ «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» совместно с ООО «Расчетно-информационный центр»  для взыскания дебиторской задолженности с населения города за жилищно-коммунальные услуги проводится следующая работа:

— в целях организации дисциплины платежей за ЖКУ, ежемесячно на 20 число руководителям предприятий и организаций города рассылаются информационные письма с указанием сведений о должниках за жилищно-коммунальные услуги, работающих на данных предприятиях;

— для контроля подаваемых в суд документов на взыскание задолженности за  жилищно-коммунальные услуги с населения, разработана  система отчетности и документации, которая является неотъемлемой частью автоматизированной системы, выполняющей расчет начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Система позволяет отслеживать информацию по документам, поданным в суд на взыскание задолженности (количество и сумму исков), а также контролировать суммы произведенных оплат по судебным искам. Также система позволяет формировать базу данных по должникам с полным перечнем  принятых в отношении должников мероприятий;

— еженедельно «Автоинформатор» (программа «Голос») оповещает население об имеющейся задолженности;

— ежемесячно по неплательщикам разносятся извещения с указанием суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги по квартирам;

— производиться отключение водоснабжения в квартирах, имеющих просроченную  задолженность;

— заключаются соглашения по погашению задолженности с заявителями, с целью предоставления  субсидий на оплату за жилищно-коммунальные услуги;

— подаются иски в суд на взыскание задолженности за ЖКУ;

— совместно со службой судебных приставов проводятся рейды по конфискации имущества;

— судебными приставами для взыскания задолженности проводится следующая работа:

— арест банковских счетов;

— запрет выезда за пределы РФ;

— арест имущества;

— выселение;

— арест транспортных средств;

— наложение ареста на имущество.

— регулярно в СМИ публикуются списки должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

5.7. Постоянно анализировать состояние расчетов предприятий коммунального комплекса за потребляемые энергоресурсы Ежемесячно проводиться анализ состояния расчетов предприятий коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. По результатам анализа с руководителями предприятий проводится разъяснительная работа, следствием чего является уменьшение задолженности за энергоресурсы.
5.8. Не допускать необоснованного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги Формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2013 год  начнется с апреля 2012 года
5.9. Проведение анализа использования оборудования на предприятиях коммунального комплекса Проведение анализа использования оборудования на предприятиях коммунального комплекса планируется во втором полугодия 2012 года
5.10. Проведение энергоаудита ресурсоснабжающих организаций с разработкой и утверждением нормативов потребления энергоресурсов В 2011 году проведено энергетическое обследование УП «Радужныйтеплосеть» на основании чего получен энергетический паспорт предприятия. В 2012 году планируется провести энергетическое обследование УП «Горводоканал», ОАО «Радужнинские городские электрические сети».
6. В сфере строительства
6.1. Сокращать количество и сроки проведения разрешительных процедур и согласований, необходимых для начала проектирования и строительства На основании ст. 44 Градостроительного Кодекса РФ, распоряжения главы города Радужный от 08.05.2007 №744р «О наделении полномочиями», распоряжения главы города Радужный от 17.06.2010 №202 «Об утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» управление архитектуры и градостроительства разрабатывает и подготавливает распоряжения об утверждении градостроительных планов земельных участков. Срок проведения разрешительных процедур составляет 30 дней со дня поступления заявления. По итогам за первый квартал 2012 года срок разработки и выдачи заявителю градостроительного плана земельного участка составил в среднем 14 дней.

На основании ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ, распоряжения от 27.12.2005 №1434 «О наделении отдела архитектуры и градостроительства полномочиями по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию», распоряжения главы города Радужный от 17.06.2010 №202 «Об утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», управление архитектуры и градостроительства рассматривает документы и выдает разрешение на строительство объектов капитального строительства. Нормативный срок выдачи Разрешения на строительство, в соответствии с ч.11 ст.51 Градостроительного Кодекса РФ составляет 10 дней со дня поступления заявления. По итогам за первый квартал 2012 года средний срок выдачи Разрешения на строительство составил 5 дней.

6.2. Разместить на официальном сайте сети Интернет информацию о наличии свободных земельных участков, находящихся в государственной собственности, которые не разграничены и  муниципальной собственности При выявлении пустующих земельных участков информация публикуется на сайте местной администрации в разделе КУМИ
6.3. Предоставление в электронном виде услуги по выделению земельных участков под строительство объектов, получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию Предоставление в электронном виде услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию оказывается согласно календарному плану перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и автономными учреждениями муниципального образования городской округ город Радужный (2 этап).
7. В сфере организации муниципального управления
7.1. Усилить работу по повышению качества администрирования налоговых и неналоговых доходов Работа по повышению качества администрирования налоговых и неналоговых доходов проводится в Комитете финансов администрации города Радужный на постоянной основе.

Решением Думы города Радужный № 229 от  14.12.2011 «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2012 год и плановый период 2013 и  2014 годов» был утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Радужный с закрепленными за данными главными администраторами кодами бюджетной классификации доходов бюджета. В начале финансового года всем главным администраторам были доведены утвержденные на 2012 год плановые назначения по администрируемым ими кодам бюджетной классификации с поквартальной разбивкой по каждому коду.

В начале года с главными администраторами была проведена разъяснительная работа по открытию лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по ХМАО-Югре в отношении оформления и предоставления всех необходимых документов в органы Федерального казначейства.

Между действующими главными администраторами и УФК заключены Соглашения по информационному взаимодействию.

Согласно порядку документооборота по начислению, учету и возврату платежей бюджета муниципального образования города Радужный, комитет финансов является уполномоченным органом по обмену информацией  между Управлением Федерального казначейства по ХМАО-Югре и главными администраторами органа местного самоуправления. Для осуществления текущего контроля за поступлением начисленных платежей, комитет финансов ежедневно направляет главным администраторам доходов бюджета, выписку из лицевого счета администратора доходов бюджета с приложением расчетных документов. Качество исполнения бюджета по доходам зависит, в частности, от объема невыясненных поступлений, в связи, с чем проводится постоянная работа по уточнению платежей в городской бюджет.

Комитетом финансов администрации города Радужный в целях своевременного и правильного зачисления поступлений в местный бюджет и снижения объема невыясненных поступлений  направлены письма: в филиал Тюменский ОАО «Альфа-банк», дополнительный офис 068 Нижневартовского отделения №5939 Западно-Сибирского Банка Сбербанка РФ, филиал ОАО «Ханты-Мансийсийский банк»,  филиал ОАО «Запсибкомбанк», ООО КБ «Кольцо Урала», филиал ОАО «УралСиб», ОАО «СКБ-банк» с новыми реквизитами счетов и информация, необходимая для заполнения расчетных документов для перечисления на счет УФК по ХМАО-Югре. Для руководства в работе направлено Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Радужный» к решению Думы города Радужный от 14.12.2011 № 229.

Также в целях своевременного и правильного зачисления поступлений в бюджет города и сокращения объема невыясненных поступлений Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 1 квартале 2012 года проводилась  работа с юридическими и физическими лицами:

— Направлены информационные письма в адрес банков, филиалов и  организаций города Радужный с указанием реквизитов и КБК на 2012 по решению Думы от 14.12.2011 № 229;

— Арендаторам земельных участков направляются уведомления об изменении арендной платы с новыми реквизитами и КБК на 2012 год.

— Физическим и юридическим лицам при личном обращении предоставляется информация об изменении реквизитов и кодов бюджетной классификации.

— Информация о новых реквизитах и КБК размещена на сайте КУМИ и в газете «Новости Радужного».

Однако полностью исключить действие человеческого фактора на правильность заполнения платежных документов при перечислении денежных средств в бюджет физическими и юридическими лицами – невозможно, в связи, с чем регулярно проводится работа по уточнению платежей.

7.2. Продолжить работу по контролю за использованием муниципальной собственности в части ведения претензионно — исковой работы по взысканию задолженности по оплате за муниципальное имущество, включая земельные участки. Претензионно — исковая работа ведется. За отчетный период направлено 161 претензия и акты сверок с арендаторами на общую сумму 4 546 572,56 рублей. Из них добровольно оплачено 163 200 рублей.
7.3. Активизировать работу по завершению формирования и постановки на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, в которых есть помещения, находящиеся в муниципальной собственности Земельные участки на территории города Радужного под многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет практически в полном объеме, за исключением территории микрорайоне Южный. За отчетный период кадастровый учет под многоквартирными домами не проводился, в связи с тем, что выполнялась съемка для разработки проекта планирования и межевания в микрорайоне Южный.
7.4. Активизировать работу по внедрению программно-целевого методов планирования путем перевода части текущих расходов в рамках ведомственных целевых программ При формировании бюджета города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов часть текущих расходов переведена в рамки ведомственных целевых программ. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов городского бюджета, без учета субвенций из РФК и субсидий в рамках целевых программ автономного округа  прогнозируется на 2012 год  в размере 66,75% при 17,66% в 2010 году.
7.5. Усилить работу по сверке сведений о земельных участках, учтенных в Государственном кадастре недвижимости, и сведений о земельных участках, содержащихся в архивах. Проводится работа филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, в части уточнения характеристик объекта, указанных в кадастровых паспортах. За отчетный период было выявлено 66 несоответствий в кадастровых паспортах
7.6. Проводить активную работу по повышению  информированности населения о деятельности органов власти,  в том числе через средства массовой информации Особое внимание в деятельности городской администрации уделяется вопросам совершенствования и развития информационной политики и информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Радужный.

В этих целях проведен комплекс системных мероприятий, а именно:

1. Сформирована единая информационная инфраструктура и единое информационное пространство муниципального образования;

2.Проводится мониторинг изучения общественного мнения об удовлетворенности населения оказываемыми муниципальными услугами;

3.Учитываются предложения горожан по совершенствованию деятельности администрации города;

4.Реализуются мероприятия по обеспечению обратной связи с населением и доступу граждан к информации о работе органов местного самоуправления во исполнение Федерального закона  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Решению данной задачи способствуют городские средства массовой информации, учредителями которых является администрация города Радужный:

-общественно-политическая  газета «Новости Радужного»;

— телевидение «Новое Время-Радужный»;

— радиовещание  «Русское Радио-Радужный»;

-web-портал администрации города (www.admrad.ru).